不需要修改 职工薪酬这边本来就包含异地 你税务局这边没有取到数据

老师您好:我们公司是一般纳税人,销售加工工煤炭企业。2021年工资(8-11月工资总额98200元),核算分录是①借生产成本-工资,贷:现金(没有通过制造费用过渡)。②借库存商品,贷生产成本-工资。凭证后面简单附列了工资表及成本分配表 且没有通过应付职工薪酬科目,公司员工有15人,且没有缴纳养老保险,因为这些人是临时季节性用工(没有签临时工合同)每个人工资每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申报报税 2022年5月没有纳税调增,现在想把这98,000进行2023年5月所得税纳税调整,,可是22年我们的工资和个税都是相符,如果我在23年5月进行所得税调整的时候,能不能引起数据异常风险?没通过应付职工薪酬科目明年纳税调增也没有地方调啊,请问老师该如何处理这个棘手的问题?
老师你好,建筑2023年下发了一个风险,涉及2022年和2023年成本收入差异过大,当时你们更正了2022年的企业所得税年报,补交了几千元税款,但由于2023年所开的发票当时甲方未付款,也未进行企业所得税汇算,所以当时未做处理,现在上面要求进行处理,所以你们要提供2023年的全部成本资料,如果与2023年企业所得税年报数据一致则无需更正年报,如果不一致则要更正。你要尽快过来处理一下,这是专管员给我发的问题,我该如何应对呢?税务系统里面只有开具发票金额,没有成本发票金额,主要成本是人工费,已在个税系统里面申报,开具收入发票298万了,么有成本发票,人工费是200万,现在和我申报的差成本金额差73万,我用手撕发票代替可以吗?让专管员看。说白了虚增加了73万成本金额。
郭老师,我们做工程的,所得税季度报,职工薪酬那,税务提醒,我填的数据和自然人扣缴端申报不一致,我们个税自然人扣缴端没有异地个税数据,这样我要怎么报职工薪酬,按异地加本地,还是按我们自然人扣缴那边本地数据
老师,建筑服务异地施工,工资40万在异地的个税数据25,企业所得税中的职工薪酬只有本地数据15万,填异地就提示错误,这种怎么操作,我三季度只填的本地数据没有填异地就没提示,针对这个问题,如何操作呢要不要更改异地个税
业务:以前年度在外市发生了建筑安装工程业务,并收到对方公司转入的工程款,当时只收款,未开发票。 账务处理:借银行存款17万元 贷:应收账款-某某公司17万元。 问题1、继续保持现状,有什么税务风险? 2、异地预交税款只预交增值税及附加税、企业所得税吗?没有超30万是不是就不用预交了? 3、如果要跨区施工报验,我按原来的合同填写可以相关信息,报验时间我按以前年度至2026年5月可以吗? 4、我在抖音上看说个人所得税也要同时在异地申报,当时发生业务时只在当地已经申报个税,这个有问题吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,一次性奖金税率表发一下吧,谢谢
老师好,请问公司股权变更,有公司和个人,这样的话先做那个比较好点。
老师好,去年12月份忘记计提折旧了,1月份怎么做账?
我税务局系统没有异地数据,就提示个税申报小于实发25万啊,这个没影响吗
你好,这里有影响,到时候税务局问起来,你们再解释一下。
因为这个是第3季度刚出来的,他怎么比对具体的后期有没有预警,暂时都不清楚
那需不需要改掉,把异地都改到本地申报
不修改 不要修改 就是异地申报你这个项目的
实际没发放,我按计提数都申报了,都是年底也就是农历年过年前才发,一次性发才申报扣税没人愿意都到2026年了
可以的,你只要能发下去就行。
为避免风险能修改吗,把异地收入都改为0,在本地申报
可以的,可以的,你自己选择就行。