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税务局让把2023年一笔一万的费用普票调增,说对方失联,请问分录应该怎么做?

2025-11-14 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-14 15:55

直接按无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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您好,是这个进项税转出就是  借方 主营业务成本  贷方  应交税费 应交增值税进项税额
2023-10-20
发票税号开错了,是不能认证通过抵扣进项税额的 退给他们重新开 做进项转出 借 应交税费-进项税转出 贷 应交税费-进项税
2024-01-11
你好 借:银行存款贷:应交税金—教育附加费 借:应交税金—教育附加费 贷:税金及附加
2024-01-06
同学,你好 是专票吗?进项税额部分做进项税额转出处理
2021-08-19
之前的分录是怎么做的?借管理费用贷银行存款吗?
2021-11-19
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