您好,没有分录的,这是调表不调账,账都没有错,只是没有发票,税法不认

22年7月9#应做借其他应付款 贷银行,但是当时做的管理费用贷银行,23做账直接做借:利润分配-未分配利润可以吗?问题2多年不付的款项(多个供应商加起来金额是1373.04元)应付账款贷方余额。问题3应付账款借款有余额,不开票了。做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(总金额198.2元)问题4 以前年度有个应付账款借方余额(其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元)我现在做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗问题5有个购买固定资产的发票未入账,我直接按总金额借:固定资产贷应付账款对吗(税款还没错她做的,所以我按的含税金额入的固定资产)
2021有笔业务,打印费10000元。发票已开但是之前会计忘记入账,只做了付款借:应付账款贷银行存款 我2023年查出,想把账平了,因为没有发票,做了借管理费用贷应付账款,2024年汇缴清算是不是需要调增。调增的话会计分录怎么弄。
2发生了一笔业务,打印图纸一万元。公户转账。纸质普通发票丢了,当时的财务做了付款分录借应付账款贷银行存款。2023年查出这笔账,我想把账平了,做了分录。借管理费用贷应付账款。后来联系不上打印社。他们不干了。我想着还是2024年的汇算清缴直接调增。做分录借:应付账款贷利润分配—未分配利润。但是这样应付账款怎么平。
2发生了一笔业务,打印图纸一万元。公户转账。纸质普通发票丢了,当时的财务做了付款分录借应付账款贷银行存款。2023年查出这笔账,我想把账平了,做了分录。借管理费用贷应付账款。后来联系不上打印社。他们不干了。我想着还是2024年的汇算清缴直接调增。做分录借:应付账款贷利润分配—未分配利润。但是这样应付账款怎么平。
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
我是个体户,回收二手黄金的,去年价格上涨引起数据上涨,利润一克5-10元,2025年包括生活流水610元,真实交易300万,这个如何平帐,一年下来也没赚啥钱
员工聚餐计入管理费用的二级科目是什么
老师,我想知道我有没有报错,一栏式本期应申报税额,二栏是开具专票金额,三栏是本期开普票金额加往期申报本期开普票金额
老师好,个体户查账征收,开普票收入19586.1元,会计分录怎么写?
老师,请问电子税务局现在不能报税了吗
老师,个体工商户,工商年报忘年检,怎么办
老师,旅店业,小规模纳税人,4-6月开票25万,现在填无票收入有50万,对比说填的金额大于开票金额,只能强制提交是吧
老师,员工好几个月没上班,没有工资,但是公司正常上社保,这个个人部分的保险公积金怎么做分录?
国企预付政府1年土地租赁费,土地租赁费怎么摊销?
老师,请问有购销合同的模板吗,给我发一下
那就是2024年直接汇缴清算,账务不用做处理嘛?
能不能应付账款转营业外
您好,是的,没有账, 您再做分录就不对了,调表不调账,跟业务招待费调增一个道理
哦哦那我明白了
亲爱的朋友,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~