你好,成了期末留底税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

请问销项小于上期留底,而我有为抵扣的进行,期末要不要做账务处理呀
勾选的进项没有抵扣完,成了期末留底税,需要做账务处理吗?
老师,我们进项税额当月勾选抵扣,又作为期末留抵税额,需要做账务处理吗?
老师好,请问勾选的进项没有抵扣完的留抵税额需要做分录在下个月的账上吗
老师我的留底税有几万,但想交点税,是不是本期我就少勾选点进项,但进项多了,没有抵扣有关系吗?如果我少抵扣进项,我的成本金额又高了,怎么处理呢?
老师,我12月用应收法人对冲暂估20万,打算明年汇缴调增这20万,这样做税务稽查风险大吗(感觉金额有点大)
ERP多入材料50.88元,但是实际我们少付50.88元,那我们这边入账要调减材料入库吗
公司为一般纳人,年底可以计提税,还是1月交税时再做账,现在计提不准?
老师好,因为调账了,4季度的管理费用成负数了可以不
朴老师,工资个税,一般是实际发放工资次月申报缴纳个税,但是我公司是计提的次月申报缴纳个税如何调整,麻烦朴老师详细说下谢谢
公司经过招标更换车辆电池,合同付款分三批,头款百分之三十已经由财政补贴直接支付厂家,现在财政补贴无法到位,合同到期,厂家催款,商量一致,想由公司账户支付100万给厂家,但是具体账目应该怎么做呢?科目应该怎么写?
老师,项目上民工、和班组、包工头带来的人,可以在我们单位报销差旅费吗?
暂估入账并且结转成本了,后续收到发票冲暂估,暂估的金额大于实际金额,也结转多了,是不是多结转的也冲掉就行了
老师 员工租房开的发票是个人抬头,可以报销吗
请贾苹果老师回答谢谢!,其他人勿接,老师企业所得税申报表里面资产损失是什么意思啊!指哪些
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
那转出的税额,还需要结转么?
下个月抵掉这个月的留底税额,又怎么做账务处理叻?
你好,下个月抵掉这个月的留底税额,是继续留抵,还是需要纳税呢?