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老师请问10月份有张发票信息开错了,对方还没入账,11月份红冲了这张发票,11月份申报的10月份增值税申报表要改吗?

2025-11-17 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-17 11:52

不需要改的,正常按红冲后的收入申报增值税

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快账用户2773 追问 2025-11-17 12:59

老师每月都要申报的印花税,这个月忘记申报10月份的印花税了,怎么办?

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快账用户2773 追问 2025-11-17 13:00

今天17号了还能申报吗?

今天17号了还能申报吗?
今天17号了还能申报吗?
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齐红老师 解答 2025-11-17 14:15

今天可以申报的,直接申报

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您好,是需要做10月申报
2023-11-04
您好,对11月份的报税是没有影响的
2023-12-14
你好,还是正常填写的,还是属于十月份的销售额。
2022-11-10
同学你好 按照开了红字发票的申报
2020-12-09
您好 是的 11月份的红字发票信息表 应该在下个月申报的时候做进项税额转出申报
2021-11-04
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