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你好,请问在10月份开具了增值税专用发票红字信息表,请问10月份的增值税申报表怎么填写

2022-11-09 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 16:45

附表二开具的红字信息表一栏里面填写。

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快账用户2003 追问 2022-11-09 16:47

那收到的红字发票要怎么处理

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齐红老师 解答 2022-11-09 16:49

你好,借预付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出,如果这是购买货物的。

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快账用户2003 追问 2022-11-09 16:50

在增值税发票综合服务平台上需要处理吗?

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齐红老师 解答 2022-11-09 16:52

不需要处理的,这个不需要勾选认证。

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快账用户2003 追问 2022-11-09 16:52

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-09 16:54

不用客气,工作愉快。

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附表二开具的红字信息表一栏里面填写。
2022-11-09
这个你这边生成红字信息表成功次月就需要做进项税额转出了,不看销售方是不是开红字发票
2020-10-05
这个直接是按扣除红冲后的销售收入和税金填写,不需要单独申报
2024-02-21
你好,你还没有其他的销售额吗?如果没有的情况下,填写你的付出血数额就可以。
2021-11-12
增值税申报时,按专用发票的税率,在增值税申报表附表一中按税率栏次填写横向行次。用开具专用发票的汇总收入金额、税额,分别填写第一列、第二列的数据
2022-04-18
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