老师正在计算中,请同学耐心等待哦

老师好,我们电费平时都是收据入账,没有发票。 平时分录:借其他应付款——电费 贷,现金。 全年电费共3075元。 在年末我要把他计入:管理费用——电费3075,贷 其他应付款——电费3075 因为没有发票,汇算清缴时再调增。 但是我现在发现2021年度 忘了把这电费计入管理费用了。 现在补记进2021年,分录:借利润分配——未分配利润3075 贷,其他应付款——电费3075。 汇算清缴时调增。 请问,我需要更正2021年度报表吗?更正哪些数据?怎么计算?
老师,我有个很烦恼的问题,我们4月总共付了两次款给香港公司,分别是10万和20万人民币,对方也分别给我们开具两张了invoice发票,分别是15000美元和30000美元,和人民币都是对的上的,7月我们之间的合作结束,向香港申请了退回剩余款项,金额为8000美元,人民币5万4千元,我们已经入账45000的费用发票,现在退款了8000美元,应付账款为-5万4千元人民币,我这个入账和发票怎么调整呢?如果把30000的这张发票重新开具的话,那就是需要重新开具22000元发票,但是我这个因为用的都是应付账款科目设置了外币核算,把22000入账的时候需要填写那个个汇率,这个汇率是自己计算吗?麻烦老师帮我看看这个问题,我已经问了很多老师了,回答的都不太清楚,实在不知道怎么解决
老师您好,我们是小规模纳税人,7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票,于8月份红冲了;做账的时候忘记做这张红字发票,三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对,申报表不对,请问老师现在要怎么处理好一点?要更正申报?还是等汇算清缴?还是在四季度把红字发票补做?
找朴老师解决一下问题,谢! 1、我们委外加工厂有多家,每个工厂发材料过去他们上线时间,和出成品时间长,前面的没有看到出几个成品,但半成品太多,请问对于核算成本这一块是否都积压在在产品成本里了,属于正常范围吗?是否也代表耗的工时时间长 2、基于第1点,由于都是半成品,还没有出成品,采购回来的原材料也要月付给供应商,但没有出成品,又收不到货款,是否又代表资金周转不顺畅
老师,公司卖了辆车给个人要交印花税吗
老师,民间非盈利组织,供水协会收取水费,会计分录怎么做,借银行存款,贷什么
老师,我是一般纳税人,平时我都是按开的发票不含税和收到发票的不含税(抵扣的)这两个数据总额算印花税,但是现在他们是把收到的发票是普票的踢出来,不交印花税,这样行吗? 这些普票都是车票过路票
申请减资之前我们需要对现在未完结的项目或者其他可能会因减资到影响的方面,提前做些什么吗?意思是公司和法人、股东之间的往来款需要结清吗?然后项目还没有完成的,资金还没有回完的影响吗?
老师,您好,我公司注册资金是200万,然后降资到100万,公式时间是4月23号到期,4月7号,要股权转让,公司有两个股东,A股东持股比例51,转出持股比例21,B股东持股49,全部转出,为未分配利润是负的860829.77,请问个人所得税怎么算呢?
老师问您一个问题,假如就是两个公司就是合合作的做一个项目,假如是一共是100万,然后呢,一个公司是平均50万,像这种做的话是怎么样儿做呢?做账是以什么样儿的方式?是怎么样儿分配这个?这个100万怎么样儿做是最省税的?是咋弄呢?
我们是发票提额,租赁之前场地时交了土地税,退租之后租的现在的地方是出租方交的这个税,现在税务局要我们证明这个场地是我们的,他想让把之前场地的土地税税源采集改成现在的,但大厅说之前的做终止就行,不能修改也不能删除,这我怎么去跟税务局去协调
老师,请问一下设备款一共18万,设备已经到达公司了,26号银行付了5万元,28号又付了5万,但发票要等全额付清才开发票。这种怎么做账?
我们公司是一般纳税人,开9点的票。想请教挂靠资质楼盘挖工方的管理费是怎样收的,哪位有做过这方面的?
我是12号入职的,公司说1到12号的社保的公司部分是个人承担的,公司第一个月用现金发工资,这样的话公司是不是就没有风险了?如果第一个月没有缴纳社保公司会有风险吗?因为是发的现金,我是公司的会计,不知道该跟领导怎么沟通来规避风险
如果只是“付7、付8”的日清标记(比如未标注完成),但对应的账务记录(金额、科目等)是正确的,直接在对应行补充标注“付7”“付8”即可,不需要划线更正。
不是哦老师,按理不是付7和付8是7号和9号两天应该分别写本日小计吗?我漏下了,那这个本日小计补在哪里,付7底下对应行已经被付8占用
如果是单纯的日清遗漏(仅漏记 “本日小计”,业务记录本身无误),不需要通栏画红线。通栏画红线主要用于结账错误、跨行错记且无法局部更正等严重情况。付 7(7 号)和付 8(9 号)属于不同日期,应分别有 “本日小计”。由于付 7 的对应行已被付 8 占用,正确的补记方式是: 在付 8 的记录行上方,插入一行(手工记账允许插行,需保证账簿连续),用于补记付 7 的 “本日小计”,并在该行标注日期 “7 号”。 付 8 的记录保持不变,在其原对应行下方或调整后的行次中,补记付 8 的 “本日小计”,标注日期 “9 号”。
但是老师我这付7这明显插不进去本日小计了,咋办
能不能付八画掉,然后把最后重计的付7那笔修正成付8
同学你好 这个可以的
那银行存款日记账结余需要每笔结余吗?还是本日结余就可以
每天最后一笔下面写
写本日结余就可以了
老师日记账本日小计需要画线吗?怎么画,最后本月合计怎么画线
本日小计:最后一笔业务下 → 单横线 → 结小计 本月合计:小计上方单横线 + 小计下方双横线 画线关键:必须覆盖全栏次,横线平直不涂改,确保账目分界明确。
老师本月合计没听懂,它不是还有结转下年吗,这个本月合计和结转下年怎么画
需要画线,按会计基础工作规范操作,简单直接记: 1. 本日小计:在小计行下方画一条单红线(通栏,左右顶格)。 2. 本月合计:在合计行上方画一条单红线,下方画一条双红线(均通栏),月末结账完成。