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汇算清缴5050表工资薪金支出多填了10几万,损益类科目填的是正确的,更正后也没产生税款,现在税局比对汇算清缴5050表的工资支出和我们申报的累计收入相差过大,发现是税局累计收入出错导致,写情况说明的时候需要把更正后的那个正确数字写上吗?还是直接按照更正后的金额写情况说明,比对的时候是没更正的时候提出的

2025-11-18 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-18 14:39

你好,把正确的数字填写上是对这样

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快账用户8757 追问 2025-11-18 14:43

他们比对的是累计收入和我填写的不一样,我查看了我填写的工资支出多了后来更正了,他们提出的疑点是更正前的金额,那我就直接写全年申报多少,因为个税系统累计收入错误导致的,就不详细写自己更正后和更正前数字了,也没有产生税款

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齐红老师 解答 2025-11-18 14:44

你说明更正的就可以啦

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快账用户8757 追问 2025-11-18 14:48

我更正的不用写也可以吧,疑点主要是税局累计收入少于我申报的金额

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齐红老师 解答 2025-11-18 14:48

那写明白了也可以不用写

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快账用户8757 追问 2025-11-18 14:50

我不想让他们知道我更正了,因为有的税局人不懂的他认为你更正的就要补税,有时候也给他们解释不清,所以多一事不如少一事

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齐红老师 解答 2025-11-18 14:52

你更正过税务局就知道的

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你好,把正确的数字填写上是对这样
2025-11-18
需要写进情况说明,明确是税务系统累计收入错误导致汇算清缴填报偏差,已更正且不影响税款,能帮稽查局厘清风险、推进工作。
2025-11-19
您好。没有累计的汇算清缴,可以填写税款多退少补。
2022-12-02
你好,你的本期借方贷方没有金额要确认是否确实没有工资薪金的支出
2025-04-15
需要按系统提示从 1 月逐月更正,先改 1 月正确数据(无税),再改 2 月:补填员工专项附加扣除、修正工资,按正确流程申报(该员工更正后若无需缴税,会显示多缴 100 元)。已缴的 100 元,可在后续月份抵税,或次年汇算清缴时申请退税。
2025-10-21
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