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老师好,公司9月份销售二手车5000元,借:银行存款5000贷:营业外收入5000/1.02 应交税费-应交增值税98.04,现在发现以后需要更正之前季度申报表不

2025-11-18 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-18 15:18

你的增值税申报错误没?只要那个没错就在10月更正就行

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快账用户7794 追问 2025-11-18 15:19

增值税更正了,这个第四季度调增过来还是现在更正之前的报表呢

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齐红老师 解答 2025-11-18 15:22

当时增值税申报错误,后期更正了就要更正当季度的报表

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快账用户7794 追问 2025-11-18 15:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-18 15:27

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
你的增值税申报错误没?只要那个没错就在10月更正就行
2025-11-18
同学你好 如果金额完全一样的话, 分录可以不做了, 就是 税局申报时 在未开票收入里 列支一笔 同等金额的负数, 这样就做到 账实相符了
2026-02-17
您好,是需要缴纳增值税的
2023-05-16
软件做账的最好不要这么做,之前的分录不变,金额是负数。
2023-12-20
您好,7月份,这个是需要做借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01    因为6月份结转完,有一个金额
2024-07-18
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