你好,你当时收到的时候怎么做的?借银行存款贷营业外收入吗?

老师您好是关于当年出口收入未申报的问题因为和报关那边没沟通好报关单没给我这边也没做账就没申报收入然后税务局查出来有五笔叫我补缴到当年申报然后滞纳金也有我22年2月补申报去年的增值税报表现在问题1收入我22年账已建好是反结账到21年12月再补录收入分录和相应成本成本再结转吗?问题2补缴的增值税附加税及滞纳金的会计分录中录到22年的这个月没问题吧增值税补缴好了收入的所得税税务局叫我到年报申报时再改没问题吧
老师,2021年的汇算清缴我在21年12月份做账时候已经计提了汇算清缴需要补交的企业所得税,借:税金及附加2000贷:应交税费2000。那22年做汇算清缴时候直接再做一步分录:借:应交税费2000袋:银行存款2000,对吗
用的小企业会计准则,请问,22年发生的业务支出,但是又部分是个人的没有发票,23年清缴时候已经进行了应纳税所得额的调增了,也缴纳了税金,请问23年这个分录怎么做,是不是不用对22年账务在做调整
老师,有家建筑企业,去年11月增值税已经缴款了,但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税,更正之后的11月增值税不用缴税,并且原本12月增值税要缴税的,因为1月预缴的增值税12月不用交增值税,现在11已经缴纳的增值税要申请增值税退税,并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理,是返回到去年11月份重新做预缴分录并修改原本要缴税的增值税分录吗?但是已经缴纳的增值税,以及后期退回多缴的增值税税款怎么进行账务处理呀;还是在1月份进行处理呢?
老师 ,还想请问下我们公司是小微企业,小规模纳税人,2024年11月税务让我们补了2023年收入,我们补交了2023年的增值税及附加税以及企业所得税,并且把2023年相关月份的增值税报表也按新的收入重新调整了,企业所得税年报也按新的收入調整了,请问调整后的收入我是做到2023年还是2024年,2023年的账已经年结,补交的增值税和企业所得税2024年该如何做账呢?
法人名下的专利技术,实际是公司在用,该专利发生的维权费用开票为法人抬头的,可否入公司费用
一个建筑总包公司,拿到一个工程如何分包一般是哪个部门定的?
老师好 我现在有一笔30万合作费用,对方公司要求必须公对公转账给我,但我自己名下没有公司,能不能用朋友公司收这笔款?以什么业务会比较合理呢?或者有没有其他合理的对公方式?
老师这边办理清税,是不是这样就可以,下一步要干嘛
项目利润计算就是收入减费用吗
你好老师营收账款借方付货款什么意思,然后借方余额又表示什么意思谢谢,一般借方都表示已开票未收款的金额,有点蒙
老师,我们是干烘干塔的,今年给中粮烘干玉米,我们收取烘干费,现在对方提供了一张明细表,让我给开烘干费发票,之前从来没开过,不知道怎么开,老师能指导一下吗,
老师您好,两个问题,一,分红是不是不一定要到年末,中间月份也可以分红?二,分红要交企业所得税吗?谢谢老师
老师你好,比如中秋节发的月饼和油,要在个税系统里连同工资一起申报个税么?如果申报个税工资与个税系统工资不一样呀?比如实发工资4800元,但是个税系统里4800元+中秋节月饼和油(240元/人)申报5040元申报么?
老师,我的提问问题时间还有2天,过了时间是不是就没有这个权限了,之前提问的还能看见吗?其他同学提问的还能看见吗?