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老师,我们是建筑公司,税务局查到以前年度有一张成本专票失控,不能进行增值税和成本进行抵扣,需要补交增值税和所得税,并缴纳滞纳金,账务怎么处理

2025-11-20 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-20 15:31

查补增值税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-查补增值税                      -所得税                     -附加税 借:应交税费-查补增值税                           -所得税                     -附加税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款

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快账用户4858 追问 2025-11-20 15:33

老师,那张发票的账务处理需要红冲吗

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快账用户4858 追问 2025-11-20 15:34

进项税额不需要转出吗

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齐红老师 解答 2025-11-20 15:38

需要先做进项转出 借:利润分配-未分配利润 贷:进项转出

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快账用户4858 追问 2025-11-20 15:39

分录能写出来吗

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快账用户4858 追问 2025-11-20 15:39

成本不需要转出吗

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快账用户4858 追问 2025-11-20 15:40

需要先做进项转出 借:利润分配-未分配利润 贷:进项转出,怎么又用利润分配了呢

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齐红老师 解答 2025-11-20 15:43

成本是真实发生的不处理,只是汇算的时候做纳税调增

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快账用户4858 追问 2025-11-20 15:43

老师,还是你,就是税务不认这笔业务啊

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快账用户4858 追问 2025-11-20 15:44

要求调整当期申报表补税和滞纳金啊

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齐红老师 解答 2025-11-20 15:46

补税就是在105000表把不能扣除的成本做纳税调增

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快账用户4858 追问 2025-11-20 15:54

帐也要调成本吧,你的意思是帐不管它,直接所得税纳税调增,我的意思是增值税要做进项转出的同时,成本也不认,成本也要调整

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齐红老师 解答 2025-11-20 15:56

对呀,发票有问题,不能否认业务真实发生了,财务做账做成本没问题的。只是税局不认那个成本,就做纳税调增

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快账用户4858 追问 2025-11-20 15:58

就是现在帐上也不认这张发票

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齐红老师 解答 2025-11-20 15:58

叫税局拿财政部官方依据,不能他说是啥就是啥

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查补增值税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-查补增值税                      -所得税                     -附加税 借:应交税费-查补增值税                           -所得税                     -附加税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
2025-11-20
你好,这个要看你去年是怎么做的这个凭证,就是这张发票是怎么做的凭证。
2024-10-12
按无票支出处理,进项税转到成本就行 借:成本费用 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-11-20
你好;    这个 要去大厅改年报的;  然后直接做分录处理。         原来分录怎么挂的   
2022-02-25
你好;    你这个是22年来处理。 你是什么准则的 ;   税务局要求你把这个发票 对应的分录红冲了不 /  
2022-02-25
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