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老师好!我公司在家政找了一个做饭阿姨,工资3800,她已退休,我们签了个三方居间服务协议,现在工资可以按工资薪金来做账务处理吗?我公司会计说需要签劳动合同,我在网上了解到又说退休人员返聘的不能签劳动合同,只能签劳务合同。我都被弄懵了,应该怎么弄呢,但是签劳务合同吧,个税是不是要按照劳务的个税比例来收?
老师您好,麻烦问您一下,我公司是第三方劳务公司,给中铁十八局代发工资,代扣个税,代交社保,我公司就挣个几十的中间费用,这个账务怎么处理,收到对方发过来了,工人的工资和社保还有增值税附加税,我应该怎么记账,社保,工资记什么科目,怎么结转?这张图就是业务内容,您好我怎么记账,麻烦您把整个流程给我发一下,包括结转成本!
你好老师,我们公司简称A公司,因为一些原因,B公司要求我们在他那里缴纳社保,我们也配合。在B公司发放一部分工资及劳动合同的签订,但是A公司和B公司有业务上来的往来,根据劳动法员工在B公司发了工资就不能在A公司发工资,就有我们的C公司,C公司和B公司没有业务往来。我们剩余工资就会在C公司发,那像这种情况我们C公司应该和员工签署什么协议来规避用工风险?补充,两边都会报个税,但是两边都未到扣个税的标准,我们在C公司做的工资条上面会去算两边加起来的需要扣除的个税,这样是否合理?
老师,你好,请问个体工商户,物流行业的,公司名下没有车辆,要求员工带车上岗,请问他车子产生的费用怎么入账合理?公司与员工签订租车协议,约定月租金500元,租金直接在工资中发放,他的车子所产生的加油费,只要是开具了公司名称的加油费就可以报销了?经营所得申报里面也可以扣除吗?有没有金额的上限呢?谢谢
老师,公司与法人签订私车公用协议,然后每个月付工资的时候多付一笔钱给法人,所产生的油费开具公司的名,做入账务中,这样就可以了吗?具体怎么操作呢?
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
哪位老师知道,出口企业报关可以不委托报关行,自己报吗,需要什么资质
老师,个税是怎么申报的?就是3月是申报2月的工资,2月发的是1月的工资,那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资?
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目,加工好后的卤菜记什么科目
老师,请问一下注册资本50万,能随便零散打吗,例如:今天打1万,明天打8800,下次再打7500,加起来5年内凑够50万,这样可以吗?
您好,一一个公司可以和任意多个员工或个人签私车公用协议,没有人数限制,但协议要真实、合理,有审批和用车记录,费用如油费、过路费,在合理业务范围内可税前扣除,但发补贴可能算工资薪金,要交个税;餐饮加工企业雇佣外面劳务工日结工资,如果直接支付给个人,单次支付金额超过500元,要让对方去税务局代开增值税普通发票,企业凭发票入账,借:主营业务成本或生产成本 500元,贷:银行存款 500元,这样费用才能在企业所得税前扣除,如果单次支付不超过500元,虽可不取得发票,但必须有用工记录,包括用工时间、工作内容、人员姓名、身份证号、支付金额等资料,作为税前扣除凭据,否则税务机关可能不让扣除((国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定);如果通过正规劳务公司雇佣,就取得劳务公司开的发票入账,做分录如:借:主营业务成本或劳务费,贷:银行存款,有发票就能税前扣除;无论支付金额大小,只要属于劳务报酬性质,达到或未达到个税起征点,企业都必须要按规定进行个税申报,履行全员全额扣缴义务,哪怕不用代扣税金也要申报,不申报会有税务风险
老师劳务公司开了发票也要报个税是吗? 记分录时原材料设二级科目不老师,老师早上好!
哦哦,我们收劳务公司的发票不用报个税,劳务公司申报了 原材料要不要设二级科目,看您对核算的要求,一般是按大娄分二级科目,比如超市的话分生活用品,家电这样
好的老师,原来的零星支出光支付截图,不行,要收据还好要不老师 我们公司租的大工业园里面的钢结构房子,交税吗老师
哦哦,不用去拿收据了,又不是发票,税法是不认的,反正要纳税调增的 我们租房只交印花税
老师,不是500元以下的不用要发票吗?
那也得是满足要求,是个人哦, 满足这个条件:对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人(这是重点),其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 依据: 国家税务总局2018年28号《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 按照《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国税总局公告2018年28号),第九条的规定:企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;
知道了谢谢老师!㊗️老师工作愉快
祝您:诸事顺遂,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~
老师定额发票行不
哦哦,这个当然是可以的哦,定额也是合规的发票