你好,是否是少申报了呢

老师,我们是一般纳税人物业公司,现在专管员要上门,但是我们的近两年增值税申报表 企业所得税季度报表和财务报表的收入偶尔有几个月有差异,增值税申报表差异不大,所得税申报表偶尔几个月差异有几百万,差异几百万的原因是我们水电费是代收代缴,到供电供水局去开发票给我们公司,我们公司再开给业主,这些差异我怎么和专管员说呢?
老师,1-5月进项大于销项,没有增税,6月份申报时产生增值税983.24,我`结转1-6月销项和进项时,未交增值税是1000.59元,多出17.35元。原因可能是,我都是单笔做的,而且金额不是很大`,申报时是一个总数,结转进销项是一起结转的,产生了17.35元差异,这笔差异怎么处理呢
老师你好:我想咨询一下出口退税,12月份我有一票报关单币种人民币,这笔报关单生成之后怎么退税系统里面免低退税申报明细表中的出口销售额人民金额和开票的金额差异好大,都要查几万呢。出口系统的汇率我也是按照中国人民银行汇率填写的。不知道什么原因。
去年年中不知道脑子想啥,主营业务收入和增值税申报的收入差了一分钱,现在汇算2024年所得税时数据出现黄色框预警提示跟增值税申报数据有差异,我找到了当时调那一分钱的凭证,但是不想再改24年的凭证和报表了,直接这么差异着申报有风险吗,税务局会找我吗?
我公司是外贸企业,2024年所得税汇算时提示出口报关单出口人民币收入和所得税税务申报收入不一致,但是我在海关上都一一核对了,不存在未申报的收入,也没有前后年度收入申报差异,没有退货等,那是什么原因
对的老师
那可以更正申报增值税
没开发票呀,老师
我是代账会计,对方没告诉我销售额,所以我不知情,怎么给她处理呢?
可以更正申报增值税。按未开票收入申报