可以同时做在11月凭证里面。

老师您好,公司月末购入一批机械直接售出,售货发票已开,直接做收入,但进货发票还没有取得,在次月开具,数量,金额知道,请问本月末可以直接做库存,转成本吗?等次月的发票到后直接把发票付在凭证后面吗?(进货发票时间和做账时间不在同一个月可以吗?发票跨越,)
老师,请教下,1月款己经付了,但是当月发票还没有开过来,一般我们都在2月头做1月的帐,对方刚好2月头开过来,那我可以做账时候把发票直接放在1月份银行付款凭证后面吗?发票日期是2月头
登记记账凭证什么顺序呢?按时间顺序可以吗???如果1月1号收到一个付款凭证。是付给快递的,但是快递发票还没来,1月15号才来,我登记记账凭证写几号?是不是要等票据全了,才能记账,记账凭证就是15号???
老师您好,我想问一下,会计做账的凭证时间,是否可以晚于业务发生的时间,比如说银行进账时间6月1日,此时不做账,到购买方7月20日来开发票时再进行账务处理,做借:银行存款 贷:经营收入 增值税销项,这样做账是否可以,还是要银行存款进账时6月1日就做账?
老师,请问当月1号付了款,当月14号才收到发票,开票日期是当月14号,我在付款的时候可以直接做费用和进项税这样做账吗?还是说付款的时候先做预付款,到月底再做一个收到 发票的凭证?
请问从小规模进够了一批海参,对方开的3的点的专票,那我是一般纳税人可以按9个点抵扣进项吗?另外我海参销售出去发票开几个点的税率啊
电费发票都是跨月开具,比如9月份的电费,10月份收到发票。后期公司12月份的电费,1月份才会收到发票,怎么做账要好一点。
你好老师!请问一下,我公司存在大量的账期超过5年的应收及应付账款,这些款收不回来,也付不出去,这个需要处理吗?
我单位出现预警,2024年出口报关单与增值税申报表的数据差异,报关单大,申报的少。看看差异的原因是啥,怎么写原因呢? +
搬运费,吊装带,冲暂估的分录怎么写?工程行业
请问从小规模进够了一批海参,对方开的3的点的专票,那我是一般纳税人可以按9个点抵扣进项吗?另外我海参销售出去发票开几个点的税率啊
老师,请问下应税商品和免税商品可以开在一张发票上吗
老师您好,个人的车子租给公司,都收哪些税,个人所得税并入到汇算清缴吗
您好老师!公司买车在申报系统购买车辆购置税是我们自己申报吗
老师,请问现金流量表好编吗,我从来没有编过现金流量表
由于我是按日期来记账的,11日是先付款,那18日收到的发票,可以也做在11日里面吗
是,可以也做在11日里面
那分录是不是要这样做在11日的凭证里面: 借:应付账款 贷:银行存款 借:原材料 进项税 贷:应付账款