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老师您好 我今年暂估成本 到明年5月收到暂估发票 收到的发票是怎么处理 收到发票是做到今年还是做到明年5月账目

2025-11-21 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-21 16:35

您好,明年收到发票冲暂估,再做正数分录

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快账用户1959 追问 2025-11-21 16:48

那这个明年收到的成本发票分录如何做

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齐红老师 解答 2025-11-21 16:50

借:应付账款
贷:利润分配
再做相反的分录

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您好,明年收到发票冲暂估,再做正数分录
2025-11-21
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-05-19
同学你好 这个可以的 收到发票直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录
2024-12-30
好,当时暂估怎么做。
2024-11-27
你好!你汇算清缴调增了没
2024-06-26
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