是的,那个利润5万要交所得税

老师,您好,麻烦问一下,我是小规模纳税人,主要做品牌策划,我和一个公司合作,他给我提供技术,对公付款5万,发票也是5万,当月我做的主营业务成本,后来这个公司因为没完成我们的合同内容,退款了5000,但是中间间隔了几个月,那这个退款我应该怎么做呢
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
我们公司中了个标,然后90多万技术服务费,然后呢 实际提供技术服务的是老板的另一个检测公司,然后他们提供的人员给甲方做的服务,目前需要给甲方开票,关于增值税这块,我能用13% 的税率抵扣6%的服务费发票吗?再就是我们和甲方的合同上签订的服务人员是老板检测公司的那些人,不是我们公司的人员,成本这块我怎么弄呢?
老师们,我负责一家今年2月份刚刚注册并做了税务登记的小规模查账征收的物流企业,因为刚刚开业,没有自己购买货车和雇佣司机,是找第三方平台寻找的个人司机负责运货,并且私信直接支付司机运输服务费,但我们的业务是从云南工厂运输到深圳,租司机的这个就是我们的成本嘛,可司机不太可能去税局代开发票给我们,只提供身份证复印件,我们谈价时就扣除了这个税金,比如11000元的成本,司机有的是在云南,有的是在四川的,我们自己去税局用他们的身份证复印件代开发票时,开的名称是租赁服务费还是运输服务费?因为我们给客户开的是道路运输服务费
请问我公司是一般纳税人,给上游开具推广服务专用发票,我公司中间商赚差价,下游为我开具广告发布费专票,等到企业所得税汇算清缴时候,需要把下游开具的广告发布费发票按照广告和业务宣传费要求,只能作为成本在本年度扣除营业收入的15%吗?因为我们不做具体业务只作为中间商然后可以全额扣除?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),破损损耗了100多个,这记为管理费用?计入管理费用可以税前扣除吗?
老师,你好,一般纳税人,请问应收账款300万,通过打官司,加上利息100万,收回400万,多出来100万如何入账,
老师,能具体说一下,开发票,做账的流程吗?就是说他给我转30万,我要开出30万的发票给他?
对呀,你们做账. 借:银行存款 贷:主业务收入 应交税费-未交增值税
然后,5万只交所得税?按多少税率交?
5万按5%计算交所得税