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您好,我想问一下,10月份的时候补交了两笔税费,一笔是2023年的,一笔是2025年2月的,补交的增值税、附加费和滞纳金。之前有两张发票开3%,按照建筑业简易计征做账的,后来税局要求材料和人工分开,材料13%、人工3%。请问10月的账这两笔怎么调整怎么做

2025-11-25 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-25 16:50

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费简易计税负数 这个是冲今年2月份儿的,冲2023年的借利润分配未分配利润, 应交税费简易计税 贷应收账款 然后再确认一般计税的,借应收账款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借应收账款 贷,利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 借,应交税费应交增值税销项 贷,应交税费查补税款 借,应交税费查补税款 贷,银行存款 借,利润分配未分配利润 税金及附加 贷应交税费附加税 借,营业外支出滞纳金 应交税费附加税 贷银行存款

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快账用户3940 追问 2025-11-25 16:53

但是发票还没红冲,因为对方已入账

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