借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费简易计税负数 这个是冲今年2月份儿的,冲2023年的借利润分配未分配利润, 应交税费简易计税 贷应收账款 然后再确认一般计税的,借应收账款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借应收账款 贷,利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 借,应交税费应交增值税销项 贷,应交税费查补税款 借,应交税费查补税款 贷,银行存款 借,利润分配未分配利润 税金及附加 贷应交税费附加税 借,营业外支出滞纳金 应交税费附加税 贷银行存款

老师:您好! 如下问题,要怎样做会计分录呀?销售废钢筋要开票吗? 我这样做分录,会不会对呀? 一、建筑企业1月份购进一批钢材,已收货收发票,进项税已抵扣,已入账做成本了,3月份时往老板说,1月份这批钢材报废了,3月份已按废品销售了。 1 借:应收账款 借:工程施工—钢材(红字)(当时材料费是直接做成本科目去的) 2 借:银行存款 贷:应收账款 3 借:应交税金—已交增值税(进项税转出) 借:应交税金—应交增值税(进项税)红字 二、今年3月份卖工地的钢筋下脚料 借:应收账款 贷:营业外收入 贷:应交税金—应交增值税(销项税额)
老师,我们公司是一般纳税人商贸企业,今年8月份税务稽查发票出了问题,21年买货的时候我是这样做的分录,借:库存商品—工程材料,应交税费—应交增值税(进行税额),贷:应付账款,结转成本的时候,借:主营业务成本,贷:库存商品—工程材料,然后今年税务稽查有问题要求做进项税额转出,通过银行把增值税和附加税都交了,这个税务稽查要求做转出和补交税金我该怎么做分录处理呢
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
我是建筑业一般纳税人,执行的是小企业会计准则,2024.5.6公司售卖了公司名下一台车收到3万块钱,当时没有开发票只做了一笔分录,借,银行存款3万,贷,营业外收入29126.21应交税费-应交增值税销项税973.79现2025年4月17号补开了发票3万元,同时更正了2024年5月份的增值税申报表做了无票收入26548.67,税金3451.33,现在2025年4月补开的这张发票怎么入账
我是建筑业一般纳税人,执行的是小企业会计准则,2024.5.6公司售卖了公司名下一台车收到3万块钱,当时没有开发票只做了一笔分录,借,银行存款3万,贷,营业外收入29126.21应交税费-应交增值税销项税973.79现2025年4月17号补开了发票3万元,同时更正了2024年5月份的增值税申报表做了无票收入26548.67,税金3451.33,现在2025年4月补开的这张发票怎么入账
老师我们公司刚拍了一块地,用来盖厂房用的,确认了无形资产土地使用权,后面计提折旧,怎么写分录
老师我们是小规模,我们开专票1个点,别人给我们开专票13个点我们公司可以抵扣吗
个体工商户 0收入 也需要申报个税吗 是系统自动还是人工申报
老师 我们开出去佛72150 收回来货款少0.11 这个分录怎么做呢
老师,分公司属于非法人分支机构吗
所属期2025年所得税汇算清缴为小微企业,六税两费减半有效期是去年7月到今年6月底吗
支票进账不需要带公章去银行吧
购入固定资产零部件,比如固定资产折旧年限10年,已经折旧3年,那么零部件折旧是和固定资产一起计原值,按剩余使用年限折旧还是固定资产还按10年折旧,零部件按7年折旧呢
老师好,请问增值税纳税申报表附表三里的本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额),是附表一里的第11列价税合计数吗?
老师,税管员给我们打电话了,第一24年房租开票额6万多是两年的租金,我全部计入到一年了,是要调整到25年吗
但是发票还没红冲,因为对方已入账
那数税务局要求你们调整发票吗?不调整的话不用调整。
更正增值税申报表了,已经补交了税款。说让红冲,但是还没冲
发票没有重新开,在申报表中未开票收入那里修改了金额
你更正的时候是在5票收入里面填写的吧,是的话也得做收入不是。
无票收入和有发票的一样做,从账务处理里面看不出开票无票。
这个知道,调整就行了。我是说因为没有红冲就不用做上面负数的分录了哈?直接做其他分录就行了是吧
可以 但是你这样收入会虚增
那看看能不能红冲了是吧?如果能红冲就冲了是吧?
账上可以红冲 申报表现在不红冲