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您好,我想问一下,10月份的时候补交了两笔税费,一笔是2023年的,一笔是2025年2月的,补交的增值税、附加费和滞纳金。之前有两张发票开3%,按照建筑业简易计征做账的,后来税局要求材料和人工分开,材料13%、人工3%。请问10月的账这两笔怎么调整怎么做

2025-11-25 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-25 16:50

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费简易计税负数 这个是冲今年2月份儿的,冲2023年的借利润分配未分配利润, 应交税费简易计税 贷应收账款 然后再确认一般计税的,借应收账款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借应收账款 贷,利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 借,应交税费应交增值税销项 贷,应交税费查补税款 借,应交税费查补税款 贷,银行存款 借,利润分配未分配利润 税金及附加 贷应交税费附加税 借,营业外支出滞纳金 应交税费附加税 贷银行存款

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快账用户3940 追问 2025-11-25 16:53

但是发票还没红冲,因为对方已入账

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齐红老师 解答 2025-11-25 16:56

那数税务局要求你们调整发票吗?不调整的话不用调整。

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快账用户3940 追问 2025-11-25 16:57

更正增值税申报表了,已经补交了税款。说让红冲,但是还没冲

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快账用户3940 追问 2025-11-25 16:59

发票没有重新开,在申报表中未开票收入那里修改了金额

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齐红老师 解答 2025-11-25 17:01

你更正的时候是在5票收入里面填写的吧,是的话也得做收入不是。

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齐红老师 解答 2025-11-25 17:01

无票收入和有发票的一样做,从账务处理里面看不出开票无票。

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快账用户3940 追问 2025-11-25 17:03

这个知道,调整就行了。我是说因为没有红冲就不用做上面负数的分录了哈?直接做其他分录就行了是吧

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齐红老师 解答 2025-11-25 17:04

可以 但是你这样收入会虚增

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快账用户3940 追问 2025-11-25 17:38

那看看能不能红冲了是吧?如果能红冲就冲了是吧?

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齐红老师 解答 2025-11-25 17:55

账上可以红冲 申报表现在不红冲

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借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费简易计税负数 这个是冲今年2月份儿的,冲2023年的借利润分配未分配利润, 应交税费简易计税 贷应收账款 然后再确认一般计税的,借应收账款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 借应收账款 贷,利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项 借,应交税费应交增值税销项 贷,应交税费查补税款 借,应交税费查补税款 贷,银行存款 借,利润分配未分配利润 税金及附加 贷应交税费附加税 借,营业外支出滞纳金 应交税费附加税 贷银行存款
2025-11-25
那你现在补的话就是借应交税费增值税,同时借营业外支出,贷银行存款。
2022-03-07
前期收款未开票时,分录为借银行存款 3 万,贷营业外收入 29126.21、应交税费 - 应交增值税销项税 973.79 。 更正增值税申报表时,无票收入按 26548.67,税金按 3451.33 申报,二者存在差异。 冲销前期错误分录 借:银行存款 -30000 贷:营业外收入 -29126.21 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) -973.79 按正确金额入账 借:银行存款 30000 贷:营业外收入 26548.67 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 3451.33 发票粘贴 将 2025 年 4 月补开的发票粘贴在上述正确入账分录的记账凭证后面 ,作为业务发生的原始凭证
2025-05-28
你好同学,将去年的分录做一个一样的,红字,再用新的发票做一个凭证
2025-05-28
借,以前年度损益调整 贷,应交税费,明细科目
2022-10-15
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