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老师 税务老师让申报以前年度增值税值税无票收入,调的年度所得税报表 这个账和报表我都应该怎么做啊

2025-11-26 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-26 09:17

借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)

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快账用户5707 追问 2025-11-26 09:31

报表呢 老师我是增值税申报了以前的无票收入 调整了以前的增值税申报表 和所得税报表 增值税交了滞纳金  这个分路 写在今年吗 

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快账用户5707 追问 2025-11-26 09:33

我是不是应该反结到到当年啊 做分路? 有点晕

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齐红老师 解答 2025-11-26 09:37

需要更正申报以前的增值税申报表与企业所得税汇算表

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快账用户5707 追问 2025-11-26 09:41

账呢 怎么做分路

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快账用户5707 追问 2025-11-26 09:43

需要回去反结帐吗 老师您一次性回答清楚 您看好我的问题

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齐红老师 解答 2025-11-26 09:47

账做到现在,不用反结账。
借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)

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关于无票收入的处理,根据会计准则和税法规定,无票收入也需要进行会计核算和税务申报。您在今年的增值税申报表中增加了无票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得税申报表,这是正确的做法。 您在账务处理上没有反结账到去年去改账,而是在今年做了以前年度损益调整。这可能导致财务软件中引出的去年利润表不包含这些调整,从而与税务申报的年度财务报表存在差异。 在这种情况下,您需要根据实际的会计处理和税务规定来准备税务年度财务报表。尽管以前年度损益调整不影响去年利润表,但在税务申报时,您需要确保所申报的年度财务报表与您的税务处理一致,即包含无票收入的影响。
2024-04-18
您好,不能,我们23年利润 表要考虑这个 以前年度损益调整的,调整后在年报和汇缴申报表里体现
2024-04-17
同学你好 这个收入按照比例申报就可以
2022-06-14
你好,汇算清缴申报的收入填写多了, 是可以做更正申报减少收入,使得收入金额是正确的 
2023-12-07
您好,这个是可以的,可以
2023-12-07
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