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老师你好,申报的年度企业所得税报表收入和增值税不一样,要调整,现在要增加收入,这个怎么做调整啊,直接按收入走吗

2023-07-19 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-19 14:17

你好;  怎么会不一样; 你们是不是有少报数据 ; 你先看那个收入金额是对的; 在考虑去改那个表格

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快账用户6270 追问 2023-07-19 14:21

我们收入都是按照发票金额走的,现在就是有差异数字,要调整收入

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齐红老师 解答 2023-07-19 14:23

你好; 你是不是有处置固定资产的情况 ?  你去看看 是否有处置固定资产  

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快账用户6270 追问 2023-07-19 14:24

没有这个情况。

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齐红老师 解答 2023-07-19 14:28

你好; 那就不应该有差异的 ;去查看下原因    

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快账用户6270 追问 2023-07-19 14:30

这个要是有少输入发票,到时候直接增加收入吗,我们查一查看有没有少输入发票

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齐红老师 解答 2023-07-19 14:30

你好;  是的; 要补做分录 处理的 ;  先去自查下 看看 

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快账用户6270 追问 2023-07-19 14:35

好的,如果补做分录是做入什么科目啊

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齐红老师 解答 2023-07-19 14:36

你好; 比如 ; 借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入 ; 应交税费-应交增值税

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快账用户6270 追问 2023-07-19 14:36

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-19 14:38

不客气的; 帮到你就好  

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你好;  怎么会不一样; 你们是不是有少报数据 ; 你先看那个收入金额是对的; 在考虑去改那个表格
2023-07-19
如果增值税收入和年度所得税收入有差额,需要把收入调整成和增值税申报表的数据一致,这个收入是在5000表纳税调增中调整合适。 对于一般纳税人来说,可以通过简易计税方法的差额征税来进行相应的会计处理。企业能够接受应税产品服务时,根据规定时间允许扣减销售额而减少的销项税额,可以借记应交税费--未交增值税科目。根据实际需要支付或应付的金额与上述数据增值税额的差额,可以借记主营业务成本等科目,根据实际情况支付或应付的金额,贷记银行收款、应付账款等科目
2023-10-26
您好,这个不一致是允许的,我们要知道哪里不一致了,找到原因才好调整账务的
2024-02-06
同学,你好!当年调整以前年度的损益,勾稽差异体现在所有者权益变动表的前期差错更正栏,不用去改以前年度的报表。以前年度的企业所得税申报表需要更正申报
2024-02-04
您好,麻烦发下您的调整分录
2022-04-11
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