等发票回来 记 借:在建工程 贷:专项应付款

你好 老师 请问我们公司政府投资100万 让我们建设基地 我们收到款时 借:银行存款 贷:长期应付款-专项应付款 我们用款时 借:在建工程 贷:银行存款 后面结转是不是都是:借:固定资产 贷:在建工程 借:长期应付款-专项应付款 贷:递延收益 这样逻辑关系对不对啊(就当全部后面金额为100万)
老师您好,我想请问一下,我们有基建工程款,财政拨给我们一笔钱基建项目专款,借:银行存款,贷:财政补助收入,付给工程公司时,借:在建工程,贷:银行存款,年末了,本期盈余还是有财政拨给我们的那笔钱,请问我的账务处理是不是对的,然后还应该补计一比支出吗?还是怎么处理
各位老师,下午好,我们公司是残膜回收再生加工企业,然后,企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了,但是,现在问题来了,现在这个钱怎么支出呢,比如,供应商供来的原材料,分录为:借:原材料 ,贷:应付账款,现在要给供应商付款了,分录为,借:应付账款,贷:银行存款,那么这个专项应付款——残膜补贴款,怎么支出呢,请各位老师解析一下,谢谢
老师,我们是房地产企业,工地电费我们公司一直交着,我记账时,来票借:开发成本-开发间接费用,应交税费-进项,贷:应付账款。支付时借:应付账款,贷:银行存款,后来按月制了电费分割单,之前支付的电费,对方把款给我转到户上来了,这电费收入后期我怎么入账呢?麻烦老师给指导一下
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
发票开多少金额算比较安全,税务局不会查
我的身份是小规模纳税人,如何给一般纳税人开什么票,如何给小规模纳税人开什么票,里面有什么逻辑关系
你好,财政给我们拨了一笔款,让我们买地,收进来在专项应付款里面放着,现在我们付给土地储备中心。是借:专项应付款 贷:银行存款吗 等发票回来 记 借:在建工程 贷:啥呢
公司成立分公司,对方要求私人转账支付管理费,不要对公转账,这是为什么
老师,个体工商户,定期定额的,是按季度申报的,如果核定额度为8万元,一个季度也就是24万,如果季度中的其中一个月开票12万多,请问可要交税
老师,有赞商城是个什么东西?类似电商平台还是归集线上店铺?
我公司销售使用过的车辆,车管所开具了二手车销售发票,企业是否需要再开具一张增值税发票,如果要开具,开票项目是写机动车吗,税率是按减免税额,还是按公司销售货物的税率
24年审计报告是什么?是会计出么
老师别的公司欠我们钱,我们属于债权人是不是
老师,帮我看下这道题写对了吗