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老师,请问借调人员暂时由我们发工资时做账是借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款,现在把工资结算回来是不是以上分录全部红冲呢

2025-12-02 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-02 09:17

是的,就是那样处理就行

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是的,就是那样处理就行
2025-12-02
你好,这两种都是正确的,只要你的管理费用在借方,是红字就可以的,其他的没有影响,他不是损益类的科目了。
2022-03-16
你好,同学 递延收益冲的是管理费用
2024-03-05
你们签了劳动合同了吗
2022-01-04
说计提社保不能,借管理费用 社保。贷应付职工薪酬 社保。这个有错嘛?
2022-10-20
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