您好,根据相关政策,企业安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%1。对于平均人数为158人的公司,具体需要安排的残疾人数量可以通过以下计算得出:
需要安排的残疾人数量=上年企业人数×1.5%
具体计算如下:
158×1.5%=2.37

本月代扣代缴的增值税10万,我们适用15%加计抵扣,那我们是否可以多抵扣1.5万?
老师,我们去年给境外付款,合同比如100,我们也支付了100。今年税务系统提示未做代扣代缴增值税,我们也已经补缴,想问一下这个代扣代缴的增值税,还能作为进项税抵扣吗
我们公司跟国外A公司有业务来往,我们公司要支付给国外公司100万服务费,税务局要求我们把国外公司代扣代缴增值税和所得税,代扣代缴增值税是6万,所得税是10万,请问我们要怎么做这边分录呢?请老师把相关分录写出来给我可以吗?谢谢了
货代帮我们代缴并抵扣了进口增值税,给我们开的代理服务费普票,我们怎么抵扣?
我们厂帮房东代扣代缴企业所得税、增值税,抵扣代扣代缴增值税的分录怎么写呢 房东是境外的企业,房租这个开不了发票,我怎么入账
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
借:管理费用/销售费用——代理费 1,000,000元 应交税费——应交增值税(进项税额) 20,000元 贷:银行存款 1,000,000元 应交税费——代扣代缴增值税 20,000元
借:应交税费——代扣代缴增值税 20,000元 贷:银行存款 20,000元