您好,这个不能的,因为必须是你们的进项税额才可以加计递减

老师你好,我们公司是做信息技术服务类的,请问我们适用增值税加计扣除15%还是增值税加计扣除10%?去年10—12月我们加计扣除了15%怎么办?
老师,我有农产品初加工的进项,收9%,听说可以加计按1%扣除。认证抵扣进项税10万,加计1万的话,我是填到增值税申报表附表2中8a拦中吗?那么我本月就可以抵扣进项合计11万元吗?
本月代扣代缴的增值税10万,我们适用15%加计抵扣,那我们是否可以多抵扣1.5万?
你好,我们是乙方,属于甲供材料范围,现在我们乙方打算采用简易计税方法计税,设计到我们对甲方提供的材料代扣代缴增值税,那这代扣代缴的增值税怎么算,还有就是我们代扣代缴甲供材料的部分话,如果按3%计税,那甲方收到的材料专票还可以抵扣吗
我们是1月份代扣代缴了增值税,然后现在申报5月份增值税的时候,填写了那个代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单,比对的时候显示代扣代缴税款与取得凭证上注明税款不符。是不能抵扣了吗?还是需要填写什么内容?
老师您好,小规模给我们开的一个点的专票,我们能抵扣吗
老师,借款合同需要缴纳印花税吗?
收到能源电投代能源局付的2023年独立储能示范项目奖补资金1200万元是否全额确认在当期申报企业所得税
老师,请问小规模公司刚做完税务登记没业务,每个月都需要申报个税吗,法人是公务员,怎么0申报个税
抖音账号是公司的,带货挣的钱提现后没人跟我要发票,我们计入预收账款挂账吗
老师 上个月给客户开了一张专票 这个月发现错了 需要重新开 要怎么操作
老师您好,请问一下.我们说20号才开始对账,开票是开上个月20号到本月20号的,这种怎么确认收入
老师你帮我看一下今年的财务报表,哪些数据比较有风险
老师:凡是贸易公司,不管销售什么,增值税税负都在1.5左右,对吗?
工会经费买的一些工会活动用品取得专票是否可以抵扣进项?
意思是代扣代缴的不能参与加计递减是吗?
嗯对,因为不属于你们的进项