汇算清缴前取得合法发票并按实际调整→无需调增; 未取得发票 / 暂估金额明显不公允→需调增。

您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师好,公司有台设备暂时还没有开票,领导说有可能以后不会开票给我们的,设备价值850万元,是一个客户代付的款。这种直接暂估入账,每个月做成本,方便看到真实的成本。他说汇算清缴时把这暂估的成本汇算清缴调增。这种方法可行吗?
老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢
老师你好,我想问一下我们公司有招聘送货司机,他们的工资是按月结算一次,有全勤奖,也要打卡,是根据送货的货值来核算工资的,他们自带车,每天出勤5个小时以上。送完货后有些人在外面还有其他工作。请问这算兼职吗
老师个体户比如美团收入数据是什么时候给推送到税务局里,是在会计那个季度申报完,还是比如说4月不是20号申报,这个数据推送是在什么时候呀
一般纳税人,代收停车费,停车费产权人是业主的,这样子需要申报那些税种
老师,科小需要提供研发费用辅助帐么?需要做研发费用明细账底稿么?
老师好,公司之前认缴的注册资本3500万,实缴0,现在变更股东,个人股权转让所得可以是0吗?需要缴纳印花税吗?缴纳印花税的话,计税基数是多少?是注册资本金额吗?还是不用交,因为实收资本为0
一般纳税人公司销售橡胶、化工等产品,25年12月成立,一直未有销售,前几个月都是报的零申报,这个月要报季报,公司的账务我正在建立,12月份取得了初期开办的注册费会计费,收到了股东投资款,1月份和3月份都发生了员工外出跑业务报销的业务用车油费,用餐费,住宿费,通行费,这些费用是不是都计入到销售费用—差旅费中?公司未营业,发生的这些费用是计入差旅费用还是管理费用—开办费中?
请问下,那个郭老师还在做吗
老师,货代公司,国外的员工,负责国外的业务.怎么算成本呀可以申报个税
请教,借别的A公司做项目,有笔尾款还没回,但A公司被告了,账户被法院冻结了,一般怎么处理这种呀?回款是不是会被法院划走呢?谢谢
25年第二季度财务报表利润总额和所得税季度报表A00000第三行利润总额比对不符 情况说明怎么写?实际上我把所得税季度报表利润总额改成0了,怎么解释好?
那如果说我在12月有暂估,然后第二年1月冲销了这个暂估,在2月又重新根据新的暂估,这个也需要调整吗
同学你好 这个不需要的,因为不是上一年的了
那要是12月的暂估,1月冲销了,1月在重新暂估呢,这样的需要调整吗
同学你好 这个不需要的