汇算清缴前取得合法发票并按实际调整→无需调增; 未取得发票 / 暂估金额明显不公允→需调增。

老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
老师 我的材料是按照加权平均法计算 比如我年初暂估一批货 到年底票才到 这样来说我就会到年底冲红暂估从新入库 单价有差额的情况下 成本我要怎么冲呢 是只充年初那一个月的吗 还是每个月都要冲
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师好,公司有台设备暂时还没有开票,领导说有可能以后不会开票给我们的,设备价值850万元,是一个客户代付的款。这种直接暂估入账,每个月做成本,方便看到真实的成本。他说汇算清缴时把这暂估的成本汇算清缴调增。这种方法可行吗?
老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢
老师起执照是25年起还是26年起更好
想学海尔美的这样高端制造业的管理会计,有没有推荐的课程?
老师,公司20年收到的发票,开的是运输发票(税务代开),实际业务是原材料。会计入账入的原材料,22年被税务查账,要求重新开票,到现在都没有开完,这个要怎么去和税务解释呢
运输公司的车……现在要卖……是不是得开个啥发票啊?
非公户收款开票的凭证该咋做
老师,我们出口退税,收到退税时候怎么做账,把退税转给供应商时又怎么做账
董孝彬老师,我公司是电商公司,有运费险该如何核对运费呢?发出的运费好核对,但是退回的运费如何核对?
正在建设中的电站,购买的摄像头计入在建工程材料中可以吗
老师们早上好,我想问,老旧小区改造的税收政策有哪些,税款如何计算,增值税按照老旧小区改造是不是对纳税人更有利。人工费材料费大概比例是多少。我想在会计学堂里学哪个模块的内容更符合。谢谢老师们
和第三方合作,第三方给我们拉业务,中间的差额部分需要给第三方返回去,他们如何给我们开发票,是不是需要签个协议
那如果说我在12月有暂估,然后第二年1月冲销了这个暂估,在2月又重新根据新的暂估,这个也需要调整吗