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你好,我们公司财务软件是金蝶进销存,11月购进的原材料,没有给我们开发票,仓库那边就需要按普票入库,我这边结转过来采购入库也是按普票做账,下个月专票来了,我再冲回,自己再做个专票的账对吗

2025-12-03 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-03 09:56

你11月取得普票,还是体现应交税费-待转进项税,12取得专票 借:应交税费-增值税-进项税 贷:应交税费-待转进项税

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相关问题讨论
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
同学你好 按照明细核对就可以
2023-06-05
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-12-07
同学您好,是11月份暂估,然后12月初红冲暂估,来发票了根据发票入账,和原来结转的成本有差异的话,就调整差额就可以
2021-12-07
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