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老师,内账会计,登记内部支出表格数据的时候,在12月1日支付了9月和10月的货款,是计入在12月份,还是分别计入9月和10月呢?

2025-12-03 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 14:34

你好,可直接计入12月份

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相关问题讨论
这个最好是划分出来这个比较好,权责发生制
2020-12-24
你前面都是做了0申报,可以全都做到12月就行。
2021-12-14
 你好;    你分别按照租期来分摊哈 ;  你先  按照 21.9月开始的租赁; 分别来分摊 ;   把你支付的总额一起来考虑 按照租期分; 不用单次的金额; 单次来考虑怎么分摊   
2022-09-27
借:预付账款 贷:费用 发票到时 借:费用 贷:预付账款 银行存款
2021-11-08
如果采购在 9 月发生的费用,不管报表是否提交上级,只要是 9 月的单据,原则上都应计入 9 月的成本费用和借支中。这样可以更准确地反映当月的实际业务情况。 如果一个货物归属期是 9 月发生的成本已支付,但 10 月才交回来报销,成本应计入 9 月。借支最好也计入 9 月,这样能保持业务的连贯性和一致性。如果确实在 9 月未记录借支,在 10 月记录借支也是一种可行的办法,但应在备注中清晰说明情况。 会计分录方面,如果在 9 月未记录借支,10 月记录借支时,可借记相关费用科目,贷记其他应付款。当用其他应收款冲抵时,借记其他应付款,贷记其他应收款。
2024-10-09
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职称:注册会计师,税务师

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