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你好,老师,我们公司11月底徐工融票贴现,手续费发票当月没有开出来,12月份初开出 贴现时,借:银行存款 财务费用-手续费 贷:其他货币资金-徐工融票 次月收到专票时,借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:财务费用-手续费(红字负数) 这样可以吗?

2025-12-04 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-04 16:30

借:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:财务费用-手续费(红字负数)

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快账用户5319 追问 2025-12-04 16:34

只做进项税就可以了吗,那如果跨年呢,也是这么做吗?

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齐红老师 解答 2025-12-04 16:35

借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:利润分配-未分配利润 跨年

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快账用户5319 追问 2025-12-04 16:38

比如,12月底贴现的,一月给开发票,贷方记利润分配吗?

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齐红老师 解答 2025-12-04 16:41

知道能取得进项,直接计算进项就行

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借:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:财务费用-手续费(红字负数)
2025-12-04
同学你好,你更正的会计分录是对的。
2020-12-25
你好; 1. 微。信是公司名下的吗? 2. 你发票好久开给你们 ?
2022-05-12
借:办公费用 -188.68元      财务费用-手续费 -11.32 贷:银行存款 -200元
2025-06-18
您好 借 财务费用 借方红字 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
2021-06-29
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