意思是增值税就是不交了?让挂靠方给你们全提供专票吗

我们是建筑公司,我们之前收到项目经理的发票不管进项多少,都退给项目经理,销项按照12个点收,我算了一下,其实我们收项目经理的税负比较低,现在财务制度整改,我们请的会计说增值税的税负要扣3个点,企业所得税要扣2个点,这还不包括附加税和水利基金,我们老板让我跟着会计走,税负高这么多,我要怎么做,项目经理的进项都全部提供来了,实际总的税加起来也只有3.5%.我要是按照会计的意思,用的税负加起来有5点多?我很纠结,希望老师给点意见
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师们,我们是建筑公司(一般纳税人企业),有些项目资质不达标,所以我们就找有资质的公司挂靠项目,那么我们与被挂靠方企业办结算时要扣除管理费,如果我们开增值税专用发票他们,那在结算款中只扣除附加税和印花税,但是如果我们开成增值税普通发票,那在结算时还得扣除增值税的部分,我在刚刚交手额会计她是用excel表格把开普通结算的这种项目,按照项目开给被挂靠方多少销项与实际项目成本进项抵扣后的增值税结算,也就是她得用这种办法把每个挂靠的项目单独要计算出需要承担的增值税,先不说她这种计算工作量太大,不知道这么核算是否合理正确呢?
老师您好,我刚和前任会计交接完,有4个问题,请问:1、比如说去年的成本票,因为跨年我没法做成本了,那么相应的进项税也就也就无法抵扣了。是吧? 2、只有以前会计做了成本,且借方:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。只有这样,后期我才能去抵扣进项是吧?否则以前年份的发票对我来说就是废的是吧? 3、比如说主户,截至目前一张票没开,我收了认为合理的月份的成本票,目前进项税额加在一起是700多块钱,我是不是需要提醒主管本月先不要开票了,因为开票就意味着要交增值税了。(进项太少)谢谢老师
老师,我们公司是中药材批发公司的,都是高端药材,我也是刚来这家公司的,我一进来就发现公司以前经常搞接待赠送药材给别人的,这个赠送我记得中级上面不是说赠予不是视做销售,就正常做销售收入分录,销项税,做无票收入这样吗?但是我进来之前公司这个赠送一直什么也不做的,就只是备注下这些货的往来而已,然后实际库存跟账上的库存是不一致的,这个月我又发现老板赠送给人家了,因为我们年营业额上亿的,这样不是代表偷税漏税少缴收入了?然后因为我们公司营业额很大,税务局经常问我们要预交多少税的,又总是查账的,这样我进来这里风险大吗?因为我们的金额实在太大了,这样一不小心操作错啥就感觉好怕
老师,资产负债表里的应交税费包含哪些税的,负数又是什么意思?
桃子老师 ,有个棘手的问题请教您。昨天开会,我们总经理说现在建筑企业不好接活了,我们一直是作为被挂靠方经营的,说有个项目就是因为我们财务收取的税费高,不占优势,没中标。说其他的大的建筑公司增值税是提供多少进项就反多少税,大部分是销项=进项,这样增值税就能不收了,但是我收3%。所得税别的企业只收0.5%-1%,而我收2%,这样就比别的公司多少4个多点,问我在没有税务风险的情况下能不能少收,企业先生存重要,老师,我改怎么办呢
报销送货时的高速费,停车费计入什么科目
咨询下:电子税务局,社保怎么操作补缴,这个有时间限制吗?比如12月可以补缴的月份,北京地区。
银行贷款给公司500万到账公司基本户怎么做做科目和分录
想咨询下:一笔费用,公司付款。没有取得发票,两种会计处理,第一种计入营业外支出。第二种挂其他应收款, 这两种有什么区别吗?
像年底了我在代账公司用的亿企代账软件,我带着个体和小规模,我想查查往来账,怎么去看这个往来账是不是挂的多还是少啊
地产开发业预售款都需要缴纳什么税?商洛地区各种税的税率分别是多少
老师,外购地瓜发放员工了,走福利费可以不 发放时借应付职工薪酬一职工福利费 贷银行 来发票借制造费用一职工福利费 贷应付职工薪酬一职工福利费
25年的工资和开具的劳务发票,是26年个税汇算清缴吗
是的,只要是给挂靠方约定,提供多少进账就反多少进账,对方肯定会准备齐的
是的 那这个可以的