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老师,7月份做过无票收入,但是发票11月客人又叫开,并且开的是专票,我这样冲减分录可以吗,7月份增值税没达到起征点转为营业外收入,7月并且结转到本年利润。

老师,7月份做过无票收入,但是发票11月客人又叫开,并且开的是专票,我这样冲减分录可以吗,7月份增值税没达到起征点转为营业外收入,7月并且结转到本年利润。
2025-12-08 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-08 10:43

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票

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快账用户8033 追问 2025-12-08 10:46

这张未开的是普票,补开的是专票,那是不是得把营业外收入给冲减掉

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齐红老师 解答 2025-12-08 10:50

按我说的那样子做,不做营业外收入

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快账用户8033 追问 2025-12-08 11:10

主要是,7月份入账主营业务收入无票收入时,那时没达到起征点已经把增值税转营业外收入过了,还结转到本年利润,现在11月对方才叫开票,还是专票,我的意思是说,7月这笔的增值税转营业外收入的金额是不是要冲减,不然不是收入虚高了

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齐红老师 解答 2025-12-08 11:12

那么就要冲营业外收入

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快账用户8033 追问 2025-12-08 11:33

那上面图片那样红冲可以吗?

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齐红老师 解答 2025-12-08 11:35

可以那样做的,没问题的

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