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老师,7月份做过无票收入,但是发票11月客人又叫开,并且开的是专票,我这样冲减分录可以吗,7月份增值税没达到起征点转为营业外收入,7月并且结转到本年利润。

老师,7月份做过无票收入,但是发票11月客人又叫开,并且开的是专票,我这样冲减分录可以吗,7月份增值税没达到起征点转为营业外收入,7月并且结转到本年利润。
2025-12-08 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-08 10:43

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票

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快账用户8033 追问 2025-12-08 10:46

这张未开的是普票,补开的是专票,那是不是得把营业外收入给冲减掉

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你好,冲你没有录重量的那个主营业务收入, 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,你的成本需要重新结转,借主营业务成本负数贷库存商品负数。
2020-08-16
同学,你好 是做相反分录的
2024-04-08
你好同学,是有这样一种可能性啊,但是你们可以解释嘛,是因为我们上月该红冲了,他该作废了,没有作废成吗 我个月红冲了也及时进行纠正了,我觉得应该不是个问题
2023-12-07
12月开具的红字发票不可以处理在11月,申报数据12月开的就在12月处理的,理解是这样的
2023-12-07
同学你好 这个没啥影响的,只要报表调整一致就行了 可以的
2021-06-17
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