问题大,违反权责发生制,会导致报表失真、税务风险和资金管理混乱,需按发票全额挂应付账款,付款时冲减

我固定资产价值50万,目前发票只开了20万,还有30万发票没有开,我建卡片如果按50万建,那应付账款就是50万,但是目前只收到20万发票,其余30万怎么弄呢,做什么科目
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
你好,老师,请问一下,比如我们公司老板叫他朋友替我们付供应商设备款50万,供应商有开票给我们50万,那我们公司正常应该要从我们对公转入供应商50万,那这样他朋友代付设备款,那我们应付账款如果没有过账一下,就一直挂应付账款50万,有没有什么办法不过账,能把应付账款消平
之前8月份收到30万普通发票,当时有10万发票没找到,入账了20万,还有10万11月才找到,这个10万发票怎么录呢,8月份凭证是借成本20W,贷应付款20W,现在是冲销这个凭证,还是怎么做分录呢
请问老师上月多付供应商20万 本月货款30万,把上月20元抵扣,还有10万没有付 上月是借:应付账款20万 贷:银行存款20万 本月是借库存商品30万 贷:应付账款30万 借应付账款 贷银行存款 下面这个分录怎么写
例如,社保费单位缴纳部分,要从员工应发工资里扣回来的,这费用怎样记账,
电子税务局找不到“*现代服务*视频服务费”,只有*现代服务*其他现代服务
老师,我想问一下,我是新手小白的第一次没有带,做会计,不知道从哪里开始?
老师,我想问一下,我是新手小白的第一次没有带,做会计,不知道从哪里开始?
请问老师,我们领导吧,想了一个方案,罚款,工作中有做的不好的,不对的,就相应的罚款,比如说11月份有100的罚款,扣员工的,发工资的时候就不发了,我做分录的时候把这100记到了其他应收款-其他。后期公司会再拿出来100,这相当于200奖励优秀的员工,买东西发下去。等买东西的时候吧,又不能买刚刚好200的,假如买了300的,发票也是300的,我应该怎么做分录呀?其他应收款-其他怎么走平了呀?求解
老师,麻烦问下,商贸公司做零售,商品品类大概100多个,大都是小商品,有些采购进来没有进项票,但是销售开出了销项票,这样的业务应该怎么合规做账?另外这个库存和销售结转成本应该怎么做账?库存商品科目下设几级科目?应该怎么设置?
老师你好!购置税为6.44万元,减免税费3万元,实际支付为1.90万元购置税,汽车总价为55.99怎么做分录,老师指导一下
你好老师小规模纳税人是24年7月11日注册的好像一直没有报税今年5月份罚款200元行为罚款现在要用这个公司怎么建账
自己是一家工厂了,为什么还要开一家贸易公司去出口商品嘛?工厂直接出利润不是更多吗
11月28开始收取采暖费,至12.1日未开始供暖,使用期为110天,请问老师我11月需要缴纳增值税吗
如果是单位账呢。
同学你好也是一样的