您好,可以的,这个没有问题

老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是?
老师好,现在不是要退留底退税吗 我账和报表都申报了,不退的话,就申报未开票收入。 那我可以这样操作吗? 增值税上申报未开票收入 把留底为0,但是我账和报表不去改了,下月初的时候 肯定是要把这个未开票收入 红冲的 不想改来改去 这样操作可以吗
老师你好、5月增值税申报后有留底税额、专管员要求退税或者转未开发票收入里、然后就转入未开发票收入申报了、就没有留底税额、现在报6月增值税把未开发票冲回、只能冲回一部分不能全额冲回、全额冲回又有留底税额、没冲回的下个月还可以冲回吗
老师,我上期有申请退留底税4181.59,前几天通过了,但还没退回,那我这期申报的话,抵扣进项税额跟销项差不多就可以吧,这个留底税先不管它,还是要忘么处理了,
老师,老师,我想问一下,我这个月增值税,假如我有留底额有110万,我出口退税还有400来万没退,那这种我要全退的话,那300多余的那300来万是不就是年底调的金额。那我如果把这个报上去,这300多万是不就不给我退了,我还得另外交税了是不?
老师您好,我公司有进项税额转出怎么做分录
老师你好,我们公司被税务局查补交2021年到2023年的税款还有滞纳金,现在2025年怎么做分录
老师,这个位置有一个进项转出1301.76元,然后他本来有个4338.05的上期留底税额,那这个月就还有3036.29的留底退了,但是不想退这么多,可以报未开票收入吗
收回委托加工物资直接出售的给受托方的消费税如果计入税金及附加怎么就会重复征税呢
老师,请问2月份的银行存款日记账是接着1月那页记下来,还是得另起一页?2月份的余额是1月份的基础上累计还是从零开始?
老师公司没有车油票能报销么
收回委托加工物资直接出售的给受托方的消费税为什么不能计入税金及附加里面呢
老师,一般纳税人电子税务局简易确认时申报和普通那种申报是不是用哪个都行
记提个税和缴纳的分录怎么做?
付款凭证可以当会计凭证入账吗