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2024年2月为我们提供的1000元服务,我们也是在2024年2月付的款1000元,账上未计提这笔费用,但对方一直未给我们开票,直到2025年11月才开票,这笔费用需要所得税汇算清缴调整嘛?

2025-12-09 10:05
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-09 10:06

借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款

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借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
2025-12-09
暂估和发票一致的不需要调整 也属于收到的发票
2025-04-11
你好,这个租金从2024年开始的吗?如果是的话,今年补24年的,这个是租赁进来做什么用的?有对应的收入吧。
2025-02-17
借应交税费,应交增值税进项1726.42贷利润分配,未分配计汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写,账载金额1726.42。
2024-05-15
你好,直接冲当期物业费就可以了。借管理费用-2520,贷应付账款-2520。(摘要:更正24年12月X号凭,关联11月X凭证)
2025-02-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

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