同学,你好
营业外支出

老师好 2017年我们借用乙方资质干了一个工程,工程清单合同570万。我们给乙方提供材料等发票获得工程款,乙方收取稅和管理费。 2018年完工!2020年初,甲方竣工审计砍掉9万。 乙方在2018年末 已分三次给甲方开具了合同570万工程发票!并已缴纳570万的税款! 甲方于今年初也给乙方出具了审计结算报告! 提问, 1:乙方多开具的9万发票怎么处理?(乙方是一般纳税人) 需要发票冲红吗?(18年已开完)想这样能减少多缴的税! 2:甲方说乙方可以根据审计报告冲减工程款, 乙方还应该向甲方索取哪些资料手续?
老师,现在我这边有一个实务的问题,需要亟需解决,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000万元,甲是乙的供应商,乙销售甲的产品,现在甲乙丙三方签订一个债权债务转让协议,约定将丙欠甲的1000万债务转让给乙,乙将1000万还给了甲,这1000万到时候甲会以货的方式发给乙,但是不开发票,这样我怎么才能把这1000万的账平掉了,对方给我出主意说叫我们把这1000万挂账,计提坏账,通过两年的时间把这笔款计提坏账给计提掉,我觉得这样有风险,现在不知道怎么处理好,麻烦老师给我个建议
老师好,我公司2019年完成的一项工程,发票当年全部开给甲方,但是只收到乙方一部分工程款,这两年公司和甲方打官司要未付款,今年双方领导商议,给甲方免去20万,甲方将剩余款项付给我公司,这种情况,我应该在账务上怎么处理呢
甲企业2×20年4月1日向乙企业赊购一批原材料,价格为3000000元,增值税为390000元,货款及税款原定两个月后付清。因甲企业出现严重的资金周转困难,无法按合同规定如期足额偿还债务,双方于2×20年7月10日签订债务重组协议,乙企业同意甲企业以在5日之内支付3200000元现金的方式了结此项债务。甲企业2×20年7月14日用转账支票支付了3200000元给乙企业。根据上述资料,甲、乙企业2×20年7月14日的相关账务处理如下:(1)债务人甲企业。借:应付账款3390000贷:银行存款3200000投资收益190000
您好老师,我们公司去年租给甲一处商铺用于经营销售活动,由于甲经营不善倒闭,今年5月底我们将此商铺租给了乙方,甲、乙和我单位签订了一份债务转让协议,之前甲所欠租金由乙方承担并于一年内还清,请问我需要做以前年度调整吗?还是今年收到乙的还款直接确认今年的收入和税费就行呢 谢谢
老师您好,请问一下,乙方应收367988.66,甲方给了294390.93,清偿债务减免20%,少给的20%乙方怎么做账
视同销售新政26年起执行,删除了代销,那后期企业代销怎么处理?
1.11月20日付款给供货商30万元,分录怎么写? 2:12月3日收到货,还收到送货单!分录怎么写? 3:12月30日收到供货商开出的发票,货款(含税)30万,税率9%,分录怎么写?
租金合同,一次签10年,每年租金10万。按多少缴
电商平台发货后确认收入100,平台扣除各种费用后,实际到账80,那20计入 借:销售费用—平台扣费 贷:应收账款—线上 这样可以吗?
老师,我现在有个问题,我现在在租一个门面,但是这个门面它是个人的,个人他没有发票,我能对他这个个人打款吗?公司对个人,然后这个票要怎么弄呢?我没有票,他他不会给我开票啊。
社保缴费工资,请问可以填我们本地最低工资标准吗
老师,请教:公司社保费只交到2025.5月份,从6月到现在都未交,但是社保系统一直申报到了11月份,现在我想自己交6-11月的费,请问社保申报可以自己作废吗,然后公司社保从6月开始给我减员,那是不是个税申报也要修改6-11月工资表?
老师,麻烦问下,商贸公司做零售,商品品类大概100多个,大都是小商品,大概有50多个品采购进来没有进项票,但是销售时又开出了销项票,这样的业务应该怎么合规做账?另外这个库存和销售结转成本应该怎么做账?库存商品科目下设几级科目?应该怎么设置?
老师,如果我们公司投资一家公司,只觉得这家公司有成长价值,有利润了拿走约定的收益,但是又不作为股东,双方怎么做账?