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朴老师,昨天真是对不起,改了很多发工资分录没改,造成有余额,跟你道歉的信息不知你是否看到?我还想向你请教,计提工资金额跟实际发工资金额是不一样,那请问,发放工资金额按照那个?比如我计提工资金额是实际工资5000元+社保金额550元合计金额,发放分录是借应付职工薪酬,实际发放金额5000元+社保金额550元合计金额吗?贷其他应收款550元个人部分,银行存款5000元。请问是这样做吗?
你好老师,目前我们公司是按销售额分账两个人合伙公司。目前没有做银行,现金流水账,供应商和工厂的开支扣除,但是我想问问,有两个员工的社保没有扣除,社保是走公户的,发工资又没有扣除,主要是社保是员工主动购买个人全部承担。就是比如年薪12万,但是因为没有做现金和公户的流水账,发工资还是发的12万,年底了对账那这个社保该不该扣除员工的。
老师,我是一家运输公司的内账会计,一般人,我每个月的工资是这样做的,比如5月15日发放3月份工资254468.51元。计提3月份工资 借:管理费用一工资12500 ∵、销售费用一工资241968.51 贷:应付职工薪酬一一工资254468.51 发放3月份工资 借:应付职工薪酬一一工资254468.51 贷:银行存款一一工商银行254468.51 老师,我这样做对吗?到了月底要做结转吗?
因为公司是两个月发放一次工资,所以每月工资预估会有差异,由于5-6月实际发放比我预估的少了8万多,第二季度报表上月已报,没法再修改账务处理。我在七月做了红冲,准备冲回计提后再按实际发生的计提做分录。请给我看看我这两个红冲分录是对的吗?第一次做不知道哪个红冲分录是对的,请老师指导
个人所得税申报,是按应发工资(应发工资=实发工资+代员工交纳的社保公金)来申报,还是按银行实际发放的金额申报,个税要在工资表怎么扣除。比如应发10000,社保20,公积金20,个税8。个税按什么申报。账务处理怎么做。2月的工资3月发,3月申报的是几月的个税
高新技术产业其中研发项目当中能列入研发费用以做加计扣除的费用有哪些?
老师:出口了一辆货车并免费赠送了一批配件,问这批配件是否要视同销售申报增值税,配件的进项税能否认证抵扣。那账务怎么处理?
不同银行之间互转,针对每个银行流水做账,最后发现都录了2遍,如何修改呢
老师,投资公司买自己的住房,有风险吗?
电子税务局如何取消开票员信息
老师,我们挂靠一家公司,这家公司又开了一家子公司给我们用,用总公司中标,总公司给甲方开票收款,总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗?
老师,我们挂靠一家公司,这家公司又开了一家子公司给我们用,用总公司中标,总公司给甲方开票收款,总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗?
老师,投资公司下面的业务公司分红到该投资公司的投资收益,可以买房、买车,可以发工资和年终奖是吗?可以报销费用吗?如果用投资公司的投资收益买车的话,那购置车辆的进项税又怎么处理呢?因为投资公司不做业务只投资,就没有销项。
请问老师,关于股权架构搭建的中间层(控股平台或者投资公司),如果投资公司取得了500万分红收益,到底要不要缴纳企业所得税,我查了网上的资料,有的说要交25%企业所得税,有的又说免企业所得税。
老师您好,一般户能不能直接发工资
您好,发工资,如果合同或约定是每月先发2000元,年底再给分红,那工资表必须按月按实际发的2000元做,不能按高的做,不然工资表和银行流水对不上。一般纳税人公司查账或税务检查时会比对工资表与银行代发流水,看人员、金额、时间是不是一致,必须对得上才合规。每月计提工资借应付职工薪酬2000贷银行存款2000,同时代扣个税等其他项保持借贷相等。社保和公积金基数按真实平均工资算,不能只看2000。年底的分红如果是工资性质就做年终奖单独发并计税,如果是股东分红就走利润分配代扣个税,不走工资表。总之,工资表按实际每月2000做,银行流水也要每月发2000,年底分红另做,不要混一起,这样查起来才没问题。