你好,只充了200吨的,剩下的继续暂估

老师,暂估5000吨✖️500元原材料,结果次月来发票,金额不对,价格也不对,应该怎么冲?是冲225万还是250万
老师,图片中2月暂估5000吨,3月来发票3185吨,我应该怎么做分录?先冲暂估5000吨还是3185吨?
老师,去年暂估了1000吨,今年来了1000吨发票,应该冲了去年暂估的1000吨,然后再按发票做蓝字分录么
老师,去年暂估50吨,总价40000万,现在来不了发票了,现在帐上还剩10吨原材料,我现在应该怎么冲?
老师,去年12月暂估500吨✖️200元=10万运费,现在来的发票金额300吨✖️150元=4.5万,开的运费单价不一样怎么办?怎么冲这个运费呢
原购入一台二手固定资产,由于低于市场价,对方被要求要补差价。 对方补开差价,无数量单价,备注这里要怎么开合适
老师,请问劳务合同是不是随时可以离职,谢谢
老师,给同事转错工资了,可以让他退回,然后按正确金额给他重新转吗
老师,我们小规模,2025年取得的票和开具的票是不是都要入账到当年25年度的账里呀?还是只开具发票全部入账到当年就可以,不然汇算清缴会有影响呢?
老师好!请教一个问题,老板的表弟私房钱放单位公户上说是不要利息,放着就行。这样会有风险吗?用不用交个税
老师,要修改2024年部分季报及年报,大厅说要到专管员那里让他提交运维,什么是运维,怎么操作,时间需要多久
老师,我们和B公司签订借款合同,当时签订利息为0,现在商定补充条款,重新调整利率,给他们记上应收利息,就是怎么先挂到往来上面呀,怎么做账呢?我们小规模 借应收账款 贷财务费用的借方 这样就可以吗?还是也得 贷应交税费呀, 要是我这样做账的话,是不是得交增值税呀?按1%来交吗?还是借应收利息科目呢
老师,之前月份少计提了个税就直接发放和交税了,导致现在应交税费-个税是借方了,我怎么做分录调过来呢
为什么增值税申报表附列表一,开具发票栏的金额和发票统计页面的不一致,申报表开具发票栏是12万多,发票统计的是14万多
老师,单位给分公司交税,以前都是把销售收入总公司和分公司放一起缴税,所以账上有分公司的销售,现在要分开缴税了,怎么把分公司的收入在账上转走,不能直接删除因为还得看账算全部某些数据
麻烦老师,写一下分录
购买货物的 借应付账款,贷库存商品, 借库存商品,贷应付账款
老师,我估的是运费,
购买货物的运费和货物一块做成本里面呀,它属于货物的成本一部分 把你暂估的写一下
我是销售运费。我暂估的是:如图,
借应付账款借销售费用,负数 借销售费用 进项税额 贷应付账款 第一个是红冲暂估,第二个做发票