咨询
Q

老师我们每月初都会收到上月的电费发票,那么做账的时候,这个电费的计提我就按发票金额计提的,借:管理费用-电费,贷-应付账款-国家电网,进项需要做吗?

2025-12-11 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 13:20

您好,你说的计提是暂估入账吗?

头像
快账用户7168 追问 2025-12-11 13:23

计提电费,十一月的电费是十二月初缴费和开票的,那我在做十一月账要计提这部分电费,因为十二月初发票已经开了,我是知道金额和税额的,计提的时候做进项吗

头像
齐红老师 解答 2025-12-11 13:24

不用,只要暂估费用,不能暂估税费

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
对的,是的,是这么做。
2023-02-24
贷利润分配未分配利润,
2025-04-08
您好,冲销借:制造费用/管理费用 
2022-01-13
你好 ; 你有进项税是吗 ? 那你就做 借进项税 贷 管理费用,制造费用
2022-01-07
同学你好 下个月收到发票时 借:应交税费-应交增值税-(进项税) 管理费用 (差额,可能在借方或者贷方) 贷:应付账款
2024-10-23
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×