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老师我们每月初都会收到上月的电费发票,那么做账的时候,这个电费的计提我就按发票金额计提的,借:管理费用-电费,贷-应付账款-国家电网,进项需要做吗?

2025-12-11 13:15

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对的,是的,是这么做。
2023-02-24
你好,那你直接借管理费用贷银行存款,不需要用两个科目,
2021-07-04
贷利润分配未分配利润,
2025-04-08
你好,支付时计入其他应付款,取得发票以后再调整增值税。 借:其他应付款-水费,贷:银行存款。
2020-10-15
您好,冲销借:制造费用/管理费用 
2022-01-13
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