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老师我们一个供应商开给我们的10月和11月发票都认证了,抵扣进项了,12月份对方要红冲,那我这个进项税额转出是在12月转是吗,不影响我10月和11月申报数据吧

2025-12-11 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 14:41

是的,就是那样处理就行

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快账用户5410 追问 2025-12-11 14:41

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-11 14:43

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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是的,就是那样处理就行
2025-12-11
11月份就需要进项转出,只要开了红字信息表具体转出。
2022-12-12
你好,你们没有认证,不用进项转出,系统提示你了吗?
2024-01-13
您好,计进项转出,报税时,在进项转出栏填写
2021-01-12
 你好1;   可以的; 你注意看你发票日期; 比如12月报11月增值税;  你就可以抵扣11月 增值税的 
2022-12-06
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