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老师请问,11月开的发票我12月抵扣了,但是是12月付的钱,我应该怎么先把税额入账?

2025-12-11 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 15:30

正常入账与进项,挂往来

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快账用户8673 追问 2025-12-11 15:30

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-11 15:32

好的,祝你工作顺利!

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快账用户8673 追问 2025-12-11 15:32

11月原始凭证放发票,12月付款的时候放请款单票据之类的,发票还要再复印放一份么?

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齐红老师 解答 2025-12-11 15:35

发票不用再复印了

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相关问题讨论
正常入账与进项,挂往来
2025-12-11
你好 把11月12月的工资都做到1月的吧 期初金额不是很大没关系的
2024-01-24
原来抵扣的转出来,然后这笔后面收到发票还可以重新勾选抵扣还是和原来一样的分录。
2024-01-12
  未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票
2025-01-03
借应付账款,贷银行存款,当时做的这个吗?
2023-02-23
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