你好我们是购买方还是?

公司2023年1月开一张专票,5月发现抬头错误,税号正确,请问重新开具,需要红字冲销么?当时已经入账抵扣,如何进行账务处理?
请问我公司有一张90000的电子发票忘记在12月份红冲了,但账上已经做了红冲,目前去年账目已经结转,请问这样在本月申报增值税的时候如何处理呢?
老师,有张专票假如金额是100税是13元。现在跨年了发现发票开错了,对方公司要红冲。我这边收到红冲发票该如何处理?之前入的是主营业务成本
老师,请问一下汇算结束了,但发现2023年12月开的一张发票5万,对方没给钱,但是我们开了要,汇算前也忘记红冲了,那请问一下我们现在应该怎么处理呢?
老师您好!请问一下去年2023年12月份法人报销一万元的办公费,当时在2023年12月已经入账了,现在查账发现这一万元的发票开错了,当时在2023年12月分录是借:管理费用~办公费10000元,贷:银行存款1万元。现在到了2024年发现发票有错要怎么做这笔分录呢?怎么冲红掉这分录呢???
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
我们是销售方
我们做红字申报就可以啦
是农产品收购发票,我们作为购买方直接开具的。但是开错了。
那冲红后进项税额转出申报
我们销售羊肉,增值税免税,开的收购发票也是免税发票,当时账务上做了库存商品,也结转了成本。
那全部冲了你这个成本
2023年的成本,2025年直接冲红?
跨啊年你按跨年的做法a
夸年的做法是什么?回答问题可否一次回复完整,我现在的诉求是,这笔发票红冲后,账务该如何处理?2025年汇算清缴时,是否需要调整。
你现在做处理了,汇算清缴不需要单独的处理 借以前年度损益