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你好,2025年12月红冲了一张2023年开错的发票,金额9.6万元。但是,这张发票当时已入账,请问现在该如何处理最合适?

2025-12-11 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 21:20

你好我们是购买方还是?

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快账用户8433 追问 2025-12-11 21:20

我们是销售方

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齐红老师 解答 2025-12-11 21:21

我们做红字申报就可以啦

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快账用户8433 追问 2025-12-11 21:21

是农产品收购发票,我们作为购买方直接开具的。但是开错了。

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齐红老师 解答 2025-12-11 21:22

那冲红后进项税额转出申报

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快账用户8433 追问 2025-12-11 21:24

我们销售羊肉,增值税免税,开的收购发票也是免税发票,当时账务上做了库存商品,也结转了成本。

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齐红老师 解答 2025-12-11 21:50

那全部冲了你这个成本

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快账用户8433 追问 2025-12-12 12:35

2023年的成本,2025年直接冲红?

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齐红老师 解答 2025-12-12 13:02

跨啊年你按跨年的做法a

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快账用户8433 追问 2025-12-12 13:27

夸年的做法是什么?回答问题可否一次回复完整,我现在的诉求是,这笔发票红冲后,账务该如何处理?2025年汇算清缴时,是否需要调整。

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齐红老师 解答 2025-12-12 13:29

你现在做处理了,汇算清缴不需要单独的处理 借以前年度损益

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现在还可以红冲的 让他红冲就可以
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你好,如果对方可以从新开据,那么我们把新得拿来贴上就可以,不需要单独做账务处理
2024-10-12
你好,你是小规模是吗?
2025-10-16
你好 收到负数发票时 做原来 一样分录金额负数  表二进项转出处理 
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