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一般纳税人,11月应收账款106万,没开票,未收款,但是满足确实收入条件,做账应该是 借:应收账款106 贷:主营业务收入-未开票收入 100 应交税费-应交增值税-销项税 6 报税直接报在未开票收入行次。 上面做法对吗? 后续隔2个月,收到发票了, 怎么调账和报税

2025-12-11 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 23:07

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-12-11 23:09

您好,这做法对。后续隔2个月收到发票,调账可红字冲销原分录即借应收账款-106,贷主营业务收入-未开票收入-100,应交税费-应交增值税-销项税-6,再按开票金额做借应收账款106,贷主营业务收入-已开票收入100,应交税费-应交增值税-销项税6。报税时,若同属期就在原申报期把未开票收入行次的6万删掉填到开具发票行次,若跨属期就在开票当月申报表的未开具发票列填-6,开具发票列填%2B6,这样借贷金额相等,不会多交税。

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那咱们这个符合收入确认条件了吗?
2024-04-02
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票
2023-06-26
你好,是可以直接这样调整的。 也可以 把之前的无票收入分录红冲,然后做开票收入的分录
2025-07-02
同学你好 这个直接红冲未开票收入
2023-05-08
你好,是的,就是这样,先冲红,再重新做。
2025-08-19
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