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一般纳税人,11月应收账款106万,没开票,未收款,但是满足确实收入条件,做账应该是 借:应收账款106 贷:主营业务收入-未开票收入 100 应交税费-应交增值税-销项税 6 报税直接报在未开票收入行次。 上面做法对吗? 后续隔2个月,收到发票了, 怎么调账和报税

2025-12-11 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 23:07

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-12-11 23:09

您好,这做法对。后续隔2个月收到发票,调账可红字冲销原分录即借应收账款-106,贷主营业务收入-未开票收入-100,应交税费-应交增值税-销项税-6,再按开票金额做借应收账款106,贷主营业务收入-已开票收入100,应交税费-应交增值税-销项税6。报税时,若同属期就在原申报期把未开票收入行次的6万删掉填到开具发票行次,若跨属期就在开票当月申报表的未开具发票列填-6,开具发票列填%2B6,这样借贷金额相等,不会多交税。

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你好,17%的发票是怎么开出来的?现在都开不了17%的蓝字发票,分录也是正确的,红冲分录直接在红冲的当月冲减当月的蓝字分录
2020-08-19
同学,你好,如果是一般纳税人,未开票收入写负数,开票地方写正数,一正一负就平了,如果是小规模,直接减少当月的收入就行了
2021-10-22
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票
2023-06-26
那咱们这个符合收入确认条件了吗?
2024-04-02
您好 做相同的红字分录冲减 然后根据蓝字发票再写分录
2021-03-05
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