同学你好 这个直接红冲未开票收入

老师,我是电商平台,当月账单要下月出来才开发票,那我这个确认收入的分录怎么做呀?可否当月借:应收账款(暂估入账) 贷:主营业务收入, 次月 红冲上次,再借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额)
1,2月我暂估了收入2万元,我做分录 摘要暂估收入借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项) 丶 3月份确认1.2月份收入开具发票2.5万,那我能不能就增加的0.5万补确认收入? 摘要:确认收入并开票发票,补确认收入:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项)
暂估时:借:应收账款-暂估收入 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 次月开出发票时:借:应收账款——XX单位 贷:应收账款—暂估收入,暂估申报时:销项税金填在未开票收入里。次月开出发票时这个销项税金怎么办呢?
#提问#老师暂估本月未开票收入时,写的分录借方:应收账款60000 贷方:应交税费—应交增值税—应交销项税690.27 主营业务收入 5309.73当月缴税还是待下月开出发票时缴税?
老师,我的成本当月没有发票,暂估是这样做分录的,借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 次月收到发票 借:应付账款—暂估 应交税费—应交增值税 贷:应付账款—单位,账务处理的对吗
老师,因单位没收入,自行早请问税务注销了,单位还能正常运行吗?
一般户能发放工资吗?
现在我卖给客户48000得商品,收对方7.5个点,是3600,但是这3600对方也转了我的公户上来了,按照收税点得原则,这3600是不是还要收7.5个税点呀,是270,所以公户一共转51870对吗
现在飞机票只要开了发票报销就行吗,需要复印件来验证来回的具体日期吗
现在我卖给客户48000得商品,收对方7.5个点,是3600,但是这3600对方也转了我的公户上来了,按照收税点得原则,这3600是不是还要收7.5个税点呀,是270,所以公户一共转51870对吗
工业制造企业 机械行业 江苏这边 成本一般按照多少结转呀 利润达到多少算合理范围
老师,单位没收入,请问可以自行做税务注销吗?
老师,是不是只有对公账户给员工发工资才申报发工资月份对应的所属期个税工资?? 要是用个人账户私卡给发的工资可以申报个税吗
新合伙人怎么在政务网系统里完成备案。是注册账号吗?
老师你好:我们公司是空调经销商,也有安装资质,我们跟客户的业务都是卖空调,然后再单独收安装费,安装费都是有安装明细价格的,有材料和人工,客户可以找我们买空调,再找别人安装,现在新的增值税法出来了,我想问像我们这种情况,同一个业务,空调和安装怎么开票呀?都只能从高吗?
怎么红冲未开票收入?
没明白,暂估时是把这个税额填写在未开票收入栏
同学你好 直接填写在未开票收入栏
是不是这么理解 :次月开票时,开票收入按实际填写,未开票收入填负数
同学你好 对的 是这样的