您好,先把这个三万红冲掉,再做三万,多的入下年

上一年多计提了400的管理费用,今年怎么调整
老师你好,我们普通合伙企业,去年12月计提了一次成本10万元,当时分录: 借:主营业务成本 10万 贷:预提费用 10万 今年3月我做汇算清缴时将该笔费用调增了,现在账面应该怎么调整呢??
请问一下,去年计提了信用简直损失300元,去年所得税调增了,今年计提的300元收回,今年的所得税汇算中收回的300元需要调整么?应该怎么调?谢谢
老师,去年计提的费用假设1万,今年发票来了成了5万,差额4万不通过以前年度损益调整,记到当期费用可以吗?
老师,去年多计提了5万的管理费用,今年调整分录怎么写?
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
就是红冲去年的那张凭证 重新做一下 是吗
是的,一正一负的这种
少了也是同样红冲 在重新做
影响当月 不用去改去年报表吧
不用,这个不影响的
好的 谢谢
不客气,很高兴为你服务