你好 ; 如果去年调增了。 是因为确实没有发生; 你现在计提了 调增处理 了 。 你今年收回来了 你 怎么做分录的
老师今年年末有利润,但是我们去年计提的坏账准备,在今年销售时实际发生坏账损失了,汇算清缴时需要做调减,调整后不用交企业所得税,那么我在今年年末还需要计提企业所得税吗?
请问老师,我发现2019年所得税汇算清缴调增了一笔计提未支付的费用,5万元。今年支付了,请问今年所得税汇算清缴清缴怎么处理这笔费用
请问在小企业会计准则下,去年有一笔保证金计入了管理费,已经所得税汇算清缴且财报也报了,今年应该怎样调整,需要去税务更改申报吗,去年收入为0,即使不计入费用也不用交所得税,如果今年直接借应收借管理费用负数,是不是需要多交这部分管理费用的税,怎么处理好,谢谢
请问一下,去年计提了信用简直损失300元,去年所得税调增了,今年计提的300元收回,今年的所得税汇算中收回的300元需要调整么?应该怎么调?谢谢
老师汇算清缴后需缴纳400元所得税,3月补提了一笔去年的企业所得税,借以前年度调整损益300,贷应交税费一所得税300,去年已计提了一笔分录借所得税100.贷:应交税费一所得100,结转的分录是3月份做还是4月份??支付的分录就下月做,借:应交税费一企业所得税400,贷:银行存款
收到的发票都是原材料发票,开出去的发票都是加工费,这种原材料的进项能不能抵扣加工费
老师,下午好。想请教一下我们是公交车公司,司机的工资基数是4200(含基础工资和其他的各项补助)。发放工资是按司机的上班天数来计算,如果A司机这个月只上班了23天,但是每天上班时间是13个小时,那么他的超时加班工资数应该是多少?是怎样计算才是合理合规的呢?
3月发票在淘宝买100的口罩,本月收到电子税务局上说是虚开普通发票,制造费用不能税前扣除,不用补缴税款,虚开普通发票转出的账务处理
小规模公司买礼物做职工福利或者业务招待需要申报增值税吗?怎么申报?
你好,麻烦问下我们2024年12月工资在去年12月已经计提入了费用,今年1月发放并报的个税,那我填企业所得税季报时已计入成本费用的应付职工薪酬加不加这笔?实际发放的加不加?
老师混合销售,设备开具13%,安装按简易计税开具3%,那收到进项票3%的安装发票能抵扣吗?
老师,请问股东,公司负责人每个月做工资表,按月计提,按月交个税,半年或年底才发放工资,这样有税务风险吗?
老师,我在25年的1月补了24秒一年的银行,包括社保,我都计提用管理费用,没有什么问题吧?
收到技术服务专票计入什么科目
深圳个体工商户的印章上的数字编码 有14位 这个章是真的吗
借 利润分配-年初未分配利润 贷 信用减值损失
你好 ; 那你到时 按红冲之后的数据来报;调减
好的,谢谢
不客气的;帮到你就好