
老师我想问比如我这个月进项税额大于销售税额,我应该怎么结转分录?是借:应交税费-销项税额 7.5 借:应交税费-转出未交增值税 0.5 贷:应交税费进项税额 8? 那往后如果销项税额大于进项税额,应交税费-转出未交增值税的期末借方余额应该怎么处理
应交税费-应交增值税(进项税额转出)借方初始有余额,因为做了分录借:应交税费-应交增值税(进项税额转出,,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,。月末怎么做分录把这个应交税费-应交增值税(进项税额转出做平呢
年末是不是要结转增值税?现在科目余额,应交税费增值税进项税借方余额769700.1 应交税费增值税销项税借方余额 -571292.93,应交税费增值税进项税额转出贷方余额 225628.84元,应交税费增值税未交增值税贷方余额 -34650.61元,我要怎么结转呀,分录怎么写
老师 我们是房地产开发公司 有老项目也有出租 还有预售 预售是3%预缴 进项做的都是代抵扣进项税额 我看余额表进项税额余额贷方是负数 代抵扣进项税额余额也是贷方负数 我们这个月有一张退个税手续费的回单 我做的分录是 借银行存款 贷 其他业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 昨天领导说让我把那个税额给抵了 我就做的 结转销项税 借 应交税费-增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 领导看了说不对 老师您说我应该也样做分录呢
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
大量的零星采购可以公转私吗?公转私后,让对方去税务局开票,会不会有税务预警?
税务注销后,多少时间内注销工商,有时间限制吗
给代理记账会计邮寄发票1月份的漏了邮寄,12月份邮寄的有啥大影响?
老师您好,我们是培训机构,公司制作的广告牌怎么做账啊,
你好,老师,我想问下,我们所得税年报表中填写的房产原值(我们自建的)里面应该包含土地的价值吗?是需要个和申报的房产税的原值相同吗?
公司今年11月份借钱给员工,每年必须还掉,账务做平吗?
老师,我们公司可以给别的公司代开发票吗?有什么风险吗?
钟老师:有个问题,想咨询您下~
老师,个体工商户独立核算是要做账吗?
老师,我想问一下我们是一般纳税人,做建筑行业。我们10~12月的财务报表是不是要和2026年申报2025年1~12月的年报财务报表一致。