
老师,请问这道题的解析给出的顾客兑换使用销售积分购买商品的分录是不是写反了,按后面括号里说的要把递延收益确认为收入,那应该是贷主营业务收入,而且前期将积分确认为递延收益的时候就是贷递延收益,那实际使用的时候应该是借递延收益吧,从这两个角度来都应该是借:递延收益,贷:主营业务收入吧?
老师,你能再给我说一下这道题,你像这道题,他最后说的帝业所得税负债不影响所得税费用,我理解的是之所以算出来的递延所得税负债不影响这个所得税费用的话,是因为他进入的是其他综合全综合收益,它是相当于直接计入了权益性资产,所以说它不是损益呀之类的,所以它不影响利润,它就不影响所得税费用,你说我这样理解对吧。 再就是这道题,它是账面价值,是按照600算呢,而积水基础是500,我想问一下积水基础这块儿为什么要按500算?而账面价值要按照600来元算。
老师好,业务实际花费是餐饮,但是后面贴的发票什么都有,快递费都被贴后面了,出纳不是专业人员,是其他人兼职的,也不问我,就给报销了,现在我收到这样单据,是按照餐费入账,还是按发票内容入账,有个餐费清单的,这个怎么做账
老师,企业核定征收那会,按核定征收率征收所得税后,还有一些没有成本票的会计做入了劳务成本,体现报表科目是存货,这块怎么处理?金额挺大的。形成虚的资产和所有者权益
老师您好有个这样的情况,就是我们现在是收入少成本大,然后我们财务经理让我把这个收入做大,一般我们是按开票的收入算成实际收入,他的意思是把合同未开票的收入也算进来,这样的话就算是把这些成本都利用起来,不然以后等着所有的都开始开票,但是成本少了,这样对企业不利,老师这种情况我账上应该怎么做合适呢
去年多入了一个固定资产,分录 借:固定资产 应交税费-进项 贷:应付账款 今年发现资产已经入过一次账,重复入多了一次,请问要怎么处理,分录怎么做
请问公司员工休产假了,还要不要给他发工资啊?
六月下来的营业执照,九月税务登记,入职日期填几月
老师,我们是小规模纳税人在本市提供建筑服务,然后又分包给外市的B公司,那么我们公司是不是可以根据开票工程款一分包收票工程款=余额申报增值税?
老师好,请问一共五大类产品收入怎么分利润总额????因为营业外收入 费用 营业外支出 都是一起收入和支出
甲乙为国企,现甲公司把广告牌及厨房厨具无偿划转给乙公司,数据是2024年12月,业务人员忙一直托到2025年8月才做的移交表签字交给财务,甲公司固定资产从2025.1一8月一直计提的折旧,现已经反结8月这笔8月份怎么做?比如,广告牌2024.12原值86.5万移交(2024.12月在建工程转入取得),炒锅等低值易耗品39010元无偿转让的(账上已经摊销完),厨具房用品等2.58万按原值无偿转让的,实物2025.1月已交乙公司由于没有划转表,比表业务未处理,固定资产25.1一8月依然计提,8月划转表给会计,8月会计如何做账?
老师,我们领导要我催要预付账款和应付账款暂估账款的发票,然后把预付账款和暂估账款冲了,而且不能影响存货,老师这个应该怎么做呀
老师 我们是建筑行业,我们的客户给我公司开具了一份项目的电费发票,我应该如何记账
退休返聘的工资是5500,请问要交个税吗?
老师11月工资的个税在12月份缴纳11月份要不要做分录要不要计提