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请问这个政策在退留抵税额时怎么写分录啊,另外抵减附加税计税依据时又是怎么做分录啊?

请问这个政策在退留抵税额时怎么写分录啊,另外抵减附加税计税依据时又是怎么做分录啊?
2025-12-13 21:31
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-13 21:34

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收到退税款了吗?不用教附加税,附加税原来交了吗?
2022-06-07
你好, 按照实际缴纳的 借税金及附加 贷应交税费应交附加税
2022-07-12
你好  借:应交增值税-未交增值税 贷:其他收益 
2021-06-30
你好不需要做账,实际抵减掉再做 月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款                                   其他收益/营业外收入  -加计抵减
2021-07-01
1,需要填写的 2,加计抵减当期未使用不用做会计分录,只有实际发生抵减了入其他收益
2021-05-06
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