您好,收到发票
借:主营业务成本15
贷:银行存款10
其他应付款-质保金5

老师,我扣社保时,没有做计提的分录,直接是,借:管理费用——社保费——单位承担 10 其他应收款——社保费——个人承担 5 贷:银行存款 15 计提工资是 借:管理费用 20 贷:应付职工薪酬——工资 20 发放工资,扣掉社保 借:应付职工薪酬——20 贷:其他应收款——社保费——个人承担 5 银行存款 15 这样会不会有问题啊?
老师,请问我公司一项工程承包给包工头做,包工头先打款到公司账上,再从公司账上打出去付货款,我的账务处理是这样的,1.借银行存款,贷其他应收款,2.借应付账款,贷银行存款,这样操作的话,其他应收款在贷方的余额越来越多,我该怎么做?
老师,请问甲方直接从合同总价中扣留的质保金是计入应付账款还是其他应付款呢,会计分录1、借:在建工程-**项目,贷:应付账款;2、支付时:借:应付账款,贷:银行存款。3、如果发生问题不予支付借:应付账款,贷:在建工程-**项目,以上对吗
老师您好,好奇怪呀,计提与支付工资就像固定格式一样,现在社保交了工资缺没发,原来分录:借应付工资10元,贷其他应付2元是社保费,贷银行存款8元,现在工资没发,借方应付工资10元就没了呀,那借方写什么
请问老师一下 有工程但是属于房开企业,以前被做到开发成本 每付一笔款直接按发票的金额做入开发成本科目,现在质保金要退回给对方,质保金对应的发票也开过来,请问我这笔质保金退回分录 借:开发成本-工程名称 贷:银行存款 这样子 还是我转一下 借:在建工程(总共工程款合计发票) 贷:开发成本(前期这个工程的已付工程款) 贷:其他应付款-公司名(质保金) 支付质保金 借其他应付款-公司名 带银行存款
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
老师,包工头已经借款10,已开具发票10,分录是借:借其他应收10贷,银行存款,收到发票时,借主营业务成本,贷其他应收款10,现在是结算,发票已开金额是结算结额,只剩下扣质保金和应支付的金额,怎么做分录,其他应收款已平
不用做,等他后面开5W的发票过来,你直接写个抵质保金就可以