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朴老师,这个本期免税额要等于7、8、9月账上的应交税费—应交增值税-销项税额的贷方发生额三个月的加总数吗?

2025-12-15 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-15 11:37

是的,那个是季度销售收入的合计

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快账用户1973 追问 2025-12-15 12:10

应该是极度销售收入乘以3%=本期免税额吧?

应该是极度销售收入乘以3%=本期免税额吧?
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快账用户1973 追问 2025-12-15 12:11

代理公司帮我公司记得账本期免税额b不等于7、8、9月账上的应交税费—应交增值税-销项税额的贷方发生额三个月的加总数该怎么办?

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齐红老师 解答 2025-12-15 14:04

只填第10栏,7-9月不含税销售收入合计,那个税金是按3%系统自动计算的。做账是按1%计算的,不会相等。正常的

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是的,那个是季度销售收入的合计
2025-12-15
您好!借:借:应交税费-增值税销账税额312219.85 贷:应交税费-增值税进项税额292457.19 贷:应交税费 -待认证进项税9640.71 贷:应交税费 -增值税留抵税额48379.88 借:应交税费-增值税留抵税额38257.93 您这个会计分录做的是正确的。
2024-06-03
同学,你好,稍等,我理一下分录。
2021-09-16
进项是借方发生额。销项是贷方发生额
2021-05-19
7月份留底在哪个科目里面挂着?还有8月份没有进项税额。
2025-09-03
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