借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96 贷:应交税费-未交增值税 32366.96

我们厂的消防水池是紧挨办公楼修建的,请问申报房产税时,房产原值要包含这个消防水池吗?
老师你好,民间非营利组织做完账后,非限定性净资产出现负数,这正常吗?是什么情况,怎么解决
酒店的客房收入是主营业务收入,相对应的主营业务成本是什么,怎么结转
我是小微企业,成本有部分无票,汇算清缴调增填写在哪个位置?
你好,我们收到发改拨的项目前期补助资金。 借:银行存款 贷:递延收益 结果结账以后资产负债表不平。
银行贷款利息的专票能抵扣税吗
老师好,问下企业所得税的职工薪酬,第一个已计入成本费用的职工薪酬包含个人社保公积金吗
老师您好!预收帐款当月没开票出去的话,那这笔款要怎么处理呢?要先交税吗?
老师,所得税季报,这个已计入成本费用,跟实际计入成本费用着项怎么填
个税申报的都是上个月的吗?
老师,我想把进项税额和销项税额,期末无余额,都结转,这个题该如何做账
借:应交税费-应交增值税(销项税额)123500 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)91133.04 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96
老师,应交税费-未交增值税 期初借方有13000
麻烦老师加上这个条件,写一下完整分录,谢谢老师
借:应交税费-应交增值税(销项税额)123500 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)91133.04 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96 贷:应交税费-未交增值税 32366.96 借:应交税费-未交增值税 19366.96 贷:银行存款 19366.96
请问老师,那个13000,不用体现在账里吗
你提供的信息,“应交税费-未交增值税 期初借方有13000”,那这样可是完全平账了。