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老师,应交税费-未交增值税,期初借方余额13000,本月发生进项税额91133.04,销项税额123500,如何做本月期末结转增值税的账

2023-12-07 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 15:48

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96 贷:应交税费-未交增值税 32366.96

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快账用户3672 追问 2023-12-07 15:52

老师,我想把进项税额和销项税额,期末无余额,都结转,这个题该如何做账

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齐红老师 解答 2023-12-07 16:58

借:应交税费-应交增值税(销项税额)123500 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)91133.04 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96

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快账用户3672 追问 2023-12-07 17:03

老师,应交税费-未交增值税 期初借方有13000

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快账用户3672 追问 2023-12-07 17:17

麻烦老师加上这个条件,写一下完整分录,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-07 17:22

借:应交税费-应交增值税(销项税额)123500 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)91133.04 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96 贷:应交税费-未交增值税 32366.96 借:应交税费-未交增值税 19366.96 贷:银行存款 19366.96

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快账用户3672 追问 2023-12-07 17:28

请问老师,那个13000,不用体现在账里吗

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齐红老师 解答 2023-12-07 17:41

你提供的信息,“应交税费-未交增值税 期初借方有13000”,那这样可是完全平账了。

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借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96 贷:应交税费-未交增值税 32366.96
2023-12-07
你好同学,你们这种期末形成留抵税额的情况是不需要做转出增值税处理的
2023-12-07
您好 请问您上月留抵税额13000在应交税费-应交增值税(留抵税额)13000科目核算的 对吗
2023-06-28
借应交税费应交增值税销项123500, 贷应交税费应交增值税进项91133.04, 应交税费应交增值税转出未交增值税123500-9133.04。
2024-10-23
同学你好 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-04-11
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