现在催收发票哈,不然投诉

老师,早上好!之前我们付款到这家公司(未开发票回来),现在这公司注销了,请教下我们应该怎么处理呢,应付款借方一直挂账40万,当时如果开发票是开服务费回来
请问老师,公司以前老板用很多现金买材料,没有发票的,然后这个账因为没有发票,一直挂往来,挂在老板名下(有近300万,有些材料款是从个人那里买的,没有发票),现在税局查到了,要公司半年之内冲平这个账,应该怎么做呢
老师,我们是工程公司,有几个很多年的项目,预付的材料款,对方一直没开发票,现在也联系不上,这个挂账我想平掉,改怎么处理
从增值税勾选平台上看到有很多17年18年开具的进项发票,我们这边没有入账。账上一直挂着预付账款。因时间太久了,这些发票原件都没办法拿 回来了。请问这种情况应该办?勾选平台上一直挂着未抵扣,我们账上也一直挂着预付账款。
老师您好,我公司在很久有部分材料收到了,但是对方未开发票,我司未付款,材料到的时候已经暂估应付款了,由于太长了,不能放在账上一直挂着,怎么做合规呢?
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢